Datenimport - Reiter Adressendaten - Zielfelder: Unterschied zwischen den Versionen
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− | + | Der Adressdatenimport ermöglicht die Neuanlage und Aktualisierung beliebiger Adressen. | |
+ | |||
+ | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
+ | |||
== Pflichtfelder/Standardwerte == | == Pflichtfelder/Standardwerte == | ||
− | * Die Nummern in der Spalte | + | * Die Nummern in der Spalte ''für ADRTYP'' geben an, für welche Adresstypen in diesem Zielfeld eine Zuordnung möglich ist. |
− | * Ist in der Spalte | + | * Ist in der Spalte ''für ADRTYP'' nichts eingetragen, so kann dieses Zielfeld für alle Adresstypen verwendet werden. |
− | * Die | + | * Die in der Spalte ''Standardwert angegebenen Werte werden nur dann zugeordnet, wenn für das Zielfeld keine Feldzuordnung über das Importformat vorgenommen wurde. |
− | * Die | + | * Die Werte in der Spalte ''Pflicht'' geben an, für welche Adresstypen dieses Feld ein Pflichtfeld ist. |
− | + | :Ist hier ein Hinweis ohne Nummern angegeben (z.B. ''bei Neuanlage''), so ist dieses Feld für alle Adresstypen ein Pflichtfeld. | |
== Zielfelder == | == Zielfelder == | ||
− | {| class=" | + | {| class="wikitable2 kek sortable" |
|- | |- | ||
! scope="col" style="text-align:left;"| Zielfeld | ! scope="col" style="text-align:left;"| Zielfeld | ||
Zeile 23: | Zeile 26: | ||
! scope="col" style="text-align:left;"| Pflicht | ! scope="col" style="text-align:left;"| Pflicht | ||
|- | |- | ||
− | | <tt>ADR_ADRNR</tt> | + | |class="pflicht"| <tt>ADR_ADRNR</tt> |
− | | positive Ganzzahl | + | |class="pflicht"| positive Ganzzahl |
− | | Schlüsselfeld (Kunden- bzw. Lieferantennummer) | + | |class="pflicht"| Schlüsselfeld (Kunden- bzw. Lieferantennummer) |
− | | | + | |class="pflicht"| |
− | | Automatische Generierung einer neuen Adressnummer, wenn kein Wert zugeordnet ist. | + | |class="pflicht"| Automatische Generierung einer neuen Adressnummer, wenn kein Wert zugeordnet ist. |
− | | 15881 | + | |class="pflicht"| 15881 |
− | | bei Update | + | |class="pflicht ctr"| ✔<br>(bei Update) |
|- | |- | ||
| <tt>ADR_ADRNRANSPRECHDEFAULT</tt> | | <tt>ADR_ADRNRANSPRECHDEFAULT</tt> | ||
Zeile 42: | Zeile 45: | ||
| positive Ganzzahl<br>eine existierende <tt>ADRNR</tt> einer Adresse vom Typ 1, 2 oder 3 | | positive Ganzzahl<br>eine existierende <tt>ADRNR</tt> einer Adresse vom Typ 1, 2 oder 3 | ||
| Verweis auf eine Adresse, dem diese Adresse zugeordnet ist (siehe Erklärung oben) | | Verweis auf eine Adresse, dem diese Adresse zugeordnet ist (siehe Erklärung oben) | ||
− | |||
| | | | ||
| 15000 | | 15000 | ||
− | | | + | | 16842 |
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | <tt>ADR_ADRTYP</tt> | + | |class="pflicht"| <tt>ADR_ADRTYP</tt> |
− | | Ganzzahl aus {1,2,3,4,5,6} | + | |class="pflicht"| Ganzzahl aus {1,2,3,4,5,6} |
− | | Typ der Adresse<br>1 = Kunde<br>2 = Lieferant<br>3 = Kunde und Lieferant<br>4 = Person/Ansprechpartner<br>5 = Lieferanschrift<br>6 = Rechnungsanschrift | + | |class="pflicht"| Typ der Adresse<br>1 = Kunde<br>2 = Lieferant<br>3 = Kunde und Lieferant<br>4 = Person/Ansprechpartner<br>5 = Lieferanschrift<br>6 = Rechnungsanschrift |
− | | | + | |class="pflicht"| |
− | | | + | |class="pflicht"| 1 |
− | | | + | |class="pflicht"| 5,6 |
− | | bei Neuanlage | + | |class="pflicht ctr"| ✔<br>(bei Neuanlage) |
|- | |- | ||
| <tt>ADR_ADR_GEPRUEFT</tt> | | <tt>ADR_ADR_GEPRUEFT</tt> | ||
Zeile 72: | Zeile 75: | ||
|- | |- | ||
| <tt>ADR_ANGELEGTMITARBEITERNR</tt> | | <tt>ADR_ANGELEGTMITARBEITERNR</tt> | ||
− | | | + | | positive Ganzzahl<br>eine vorhandene Mitarbeiternummer |
| Mitarbeiternummer des Mitarbeiters, der diese Adresse erfasst hat | | Mitarbeiternummer des Mitarbeiters, der diese Adresse erfasst hat | ||
| | | | ||
Zeile 89: | Zeile 92: | ||
| <tt>ADR_BEMERKUNG</tt> | | <tt>ADR_BEMERKUNG</tt> | ||
| Text max 255 Zeichen | | Text max 255 Zeichen | ||
− | | Bemerkung zur Adresse<br>Adresstypen 1 und 3: Hinweis des Kunden für den Händler (im Shop auch für | + | | Bemerkung zur Adresse<br>Adresstypen 1 und 3: Hinweis des Kunden für den Händler (im Shop auch für den Kunden sichtbar)<br>Adresstypen 4,5,6: Infos zum Ansprechpartner, zur Liefer- bzw. Rechnungsanschrift |
| 1,3,4,5,6 | | 1,3,4,5,6 | ||
| | | | ||
Zeile 392: | Zeile 395: | ||
|- | |- | ||
| <tt>ADR_KONZERN</tt> | | <tt>ADR_KONZERN</tt> | ||
− | | | + | | 'J' / 'N' |
| Angabe, ob die Adresse ein Konzern ist | | Angabe, ob die Adresse ein Konzern ist | ||
| 1,2,3 | | 1,2,3 | ||
Zeile 408: | Zeile 411: | ||
|- | |- | ||
| <tt>ADR_LANDHERKUNFT</tt> | | <tt>ADR_LANDHERKUNFT</tt> | ||
− | | Text max. 30 Zeichen | + | | Text max. 30 Zeichen |
− | | | + | | Name des Landes der Postanschrift |
| | | | ||
− | | | + | | Name des als Land#1 definierten Landes |
− | | | + | | Deutschland |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 421: | Zeile 424: | ||
| Bezeichnung der als Sprache# 1 definierten Sprache | | Bezeichnung der als Sprache# 1 definierten Sprache | ||
| spanisch | | spanisch | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>ADR_LATITUDE</tt> | ||
+ | | gebrochene Zahl | ||
+ | | Breitengrad | ||
+ | | 1,2,3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 429: | Zeile 440: | ||
| ADRNR des Kunden | | ADRNR des Kunden | ||
| MauseZahn | | MauseZahn | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>ADR_LONGITUDE</tt> | ||
+ | | gebrochene Zahl | ||
+ | | Längengrad | ||
+ | | 1,2,3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 504: | Zeile 523: | ||
|- | |- | ||
| <tt>ADR_NUM1</tt> | | <tt>ADR_NUM1</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Wert für numerisches Feld1 im benutzerdefinierten Reiter | | Wert für numerisches Feld1 im benutzerdefinierten Reiter | ||
| 1,2,3,4 | | 1,2,3,4 | ||
Zeile 512: | Zeile 531: | ||
|- | |- | ||
| <tt>ADR_NUM10</tt> | | <tt>ADR_NUM10</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Wert für numerisches Feld10 im benutzerdefinierten Reiter | | Wert für numerisches Feld10 im benutzerdefinierten Reiter | ||
| 1,2,3,4 | | 1,2,3,4 | ||
Zeile 520: | Zeile 539: | ||
|- | |- | ||
| <tt>ADR_NUM2</tt> | | <tt>ADR_NUM2</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Wert für numerisches Feld2 im benutzerdefinierten Reiter | | Wert für numerisches Feld2 im benutzerdefinierten Reiter | ||
| 1,2,3,4 | | 1,2,3,4 | ||
Zeile 528: | Zeile 547: | ||
|- | |- | ||
| <tt>ADR_NUM3</tt> | | <tt>ADR_NUM3</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Wert für numerisches Feld3 im benutzerdefinierten Reiter | | Wert für numerisches Feld3 im benutzerdefinierten Reiter | ||
| 1,2,3,4 | | 1,2,3,4 | ||
Zeile 536: | Zeile 555: | ||
|- | |- | ||
| <tt>ADR_NUM4</tt> | | <tt>ADR_NUM4</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Wert für numerisches Feld4 im benutzerdefinierten Reiter | | Wert für numerisches Feld4 im benutzerdefinierten Reiter | ||
| 1,2,3,4 | | 1,2,3,4 | ||
Zeile 544: | Zeile 563: | ||
|- | |- | ||
| <tt>ADR_NUM5</tt> | | <tt>ADR_NUM5</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Wert für numerisches Feld5 im benutzerdefinierten Reiter | | Wert für numerisches Feld5 im benutzerdefinierten Reiter | ||
| 1,2,3,4 | | 1,2,3,4 | ||
Zeile 552: | Zeile 571: | ||
|- | |- | ||
| <tt>ADR_NUM6</tt> | | <tt>ADR_NUM6</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Wert für numerisches Feld6 im benutzerdefinierten Reiter | | Wert für numerisches Feld6 im benutzerdefinierten Reiter | ||
| 1,2,3,4 | | 1,2,3,4 | ||
Zeile 560: | Zeile 579: | ||
|- | |- | ||
| <tt>ADR_NUM7</tt> | | <tt>ADR_NUM7</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Wert für numerisches Feld7 im benutzerdefinierten Reiter | | Wert für numerisches Feld7 im benutzerdefinierten Reiter | ||
| 1,2,3,4 | | 1,2,3,4 | ||
Zeile 568: | Zeile 587: | ||
|- | |- | ||
| <tt>ADR_NUM8</tt> | | <tt>ADR_NUM8</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Wert für numerisches Feld8 im benutzerdefinierten Reiter | | Wert für numerisches Feld8 im benutzerdefinierten Reiter | ||
| 1,2,3,4 | | 1,2,3,4 | ||
Zeile 576: | Zeile 595: | ||
|- | |- | ||
| <tt>ADR_NUM9</tt> | | <tt>ADR_NUM9</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Wert für numerisches Feld9 im benutzerdefinierten Reiter | | Wert für numerisches Feld9 im benutzerdefinierten Reiter | ||
| 1,2,3,4 | | 1,2,3,4 | ||
Zeile 592: | Zeile 611: | ||
|- | |- | ||
| <tt>ADR_PERSONANSCHRIFT</tt> | | <tt>ADR_PERSONANSCHRIFT</tt> | ||
− | | | + | | 'J' / 'N' |
| Angabe, ob es sich bei der Adresse um eine Einzelperson oder eine Firma handelt (unabhängig vom <tt>ADRTYP</tt>) | | Angabe, ob es sich bei der Adresse um eine Einzelperson oder eine Firma handelt (unabhängig vom <tt>ADRTYP</tt>) | ||
| | | | ||
Zeile 608: | Zeile 627: | ||
|- | |- | ||
| <tt>ADR_SCORING_AKTIV</tt> | | <tt>ADR_SCORING_AKTIV</tt> | ||
− | | | + | | 'J' / 'N' |
| Angabe, ob die Adresse durch ein Scoringsystem geprüft werden soll (wird z.Z. nicht unterstützt) | | Angabe, ob die Adresse durch ein Scoringsystem geprüft werden soll (wird z.Z. nicht unterstützt) | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 624: | Zeile 643: | ||
|- | |- | ||
| <tt>ADR_SICHERHEIT_PFLEGEN</tt> | | <tt>ADR_SICHERHEIT_PFLEGEN</tt> | ||
− | | | + | | 'J' / 'N' |
| Angabe, ob die Sicherheitsstufe des Kunden beim Zahlungseingang automatisch antsprechend der Konfiguration angepasst werden soll | | Angabe, ob die Sicherheitsstufe des Kunden beim Zahlungseingang automatisch antsprechend der Konfiguration angepasst werden soll | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 745: | Zeile 764: | ||
| <tt>DK_BEMERKUNG</tt> | | <tt>DK_BEMERKUNG</tt> | ||
| Text beliebiger Länge | | Text beliebiger Länge | ||
− | | | + | | Bemerkungen zu den Fakturierungsdaten der Adresse,<br>für den Kunden nicht im Onlineshop sichtbar |
| 1,2,3 | | 1,2,3 | ||
| | | | ||
Zeile 776: | Zeile 795: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_DEBANZAHLUNGSKONTO</tt> | | <tt>DK_DEBANZAHLUNGSKONTO</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Saldo des Anzahlungskontos des Kunden | | Saldo des Anzahlungskontos des Kunden | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 808: | Zeile 827: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_DEBGEPLUMSATZAKTUELL</tt> | | <tt>DK_DEBGEPLUMSATZAKTUELL</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| geplanter Umsatz des Kunden für das aktuelle Jahr | | geplanter Umsatz des Kunden für das aktuelle Jahr | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 816: | Zeile 835: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_DEBGEPLUMSATZFOLGEJAHR</tt> | | <tt>DK_DEBGEPLUMSATZFOLGEJAHR</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| geplanter Umsatz des Kunden für das Folgejahr | | geplanter Umsatz des Kunden für das Folgejahr | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 824: | Zeile 843: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_DEBGEPLUMSATZVORJAHR</tt> | | <tt>DK_DEBGEPLUMSATZVORJAHR</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| geplanter Umsatz des Kunden für das Vorjahr | | geplanter Umsatz des Kunden für das Vorjahr | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 832: | Zeile 851: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_DEBGESPERRT</tt> | | <tt>DK_DEBGESPERRT</tt> | ||
− | | | + | | 'J' / 'N' |
| Angabe, ob der Kunde für die Fakturierung gesperrt ist | | Angabe, ob der Kunde für die Fakturierung gesperrt ist | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 856: | Zeile 875: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_DEBJAHRESBUDGET</tt> | | <tt>DK_DEBJAHRESBUDGET</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| verfügbares Jahresbudget des Kunden,<br>0 = nicht definiert, keine Prüfung | | verfügbares Jahresbudget des Kunden,<br>0 = nicht definiert, keine Prüfung | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 864: | Zeile 883: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_DEBKALKARTNETTO</tt> | | <tt>DK_DEBKALKARTNETTO</tt> | ||
− | | | + | | 'J' / 'N' |
| Angabe, ob der Kunde in Netto fakturiert wird | | Angabe, ob der Kunde in Netto fakturiert wird | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 905: | Zeile 924: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_DEBKREDITLIMIT</tt> | | <tt>DK_DEBKREDITLIMIT</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Kreditlimit, das dem Kunden gewährt wird | | Kreditlimit, das dem Kunden gewährt wird | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 977: | Zeile 996: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_DEBMINDESTBESTELLWERT</tt> | | <tt>DK_DEBMINDESTBESTELLWERT</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Mindestumsatz pro Auftrag | | Mindestumsatz pro Auftrag | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 985: | Zeile 1.004: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_DEBP18CHECK</tt> | | <tt>DK_DEBP18CHECK</tt> | ||
− | | | + | | 'J' / 'N' |
| Angabe, ob die Adresse als P18 eingestuft ist | | Angabe, ob die Adresse als P18 eingestuft ist | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 993: | Zeile 1.012: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_DEBPUNKTEKONTO</tt> | | <tt>DK_DEBPUNKTEKONTO</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Betrag der erwirtschafteten Bonuspunkte des Kunden | | Betrag der erwirtschafteten Bonuspunkte des Kunden | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 1.001: | Zeile 1.020: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_DEBPUNKTEKONTOPFLEGEN</tt> | | <tt>DK_DEBPUNKTEKONTOPFLEGEN</tt> | ||
− | | | + | | 'J' / 'N' |
| Angabe, ob der Kunde Bonuspunkte erwerben und einlösen kann | | Angabe, ob der Kunde Bonuspunkte erwerben und einlösen kann | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 1.009: | Zeile 1.028: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_DEBRABATT</tt> | | <tt>DK_DEBRABATT</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| kundenspezifischer Standardrabatt | | kundenspezifischer Standardrabatt | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 1.017: | Zeile 1.036: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_DEBRABATTAKTION</tt> | | <tt>DK_DEBRABATTAKTION</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| zusätzlicher Sonderrabatt für einen Zeitraum | | zusätzlicher Sonderrabatt für einen Zeitraum | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 1.065: | Zeile 1.084: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_DEBSALDO</tt> | | <tt>DK_DEBSALDO</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Gesamtsaldo der Offenen Posten<br>wird durch System gepflegt | | Gesamtsaldo der Offenen Posten<br>wird durch System gepflegt | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 1.073: | Zeile 1.092: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_DEBSAMMELREDETAIL</tt> | | <tt>DK_DEBSAMMELREDETAIL</tt> | ||
− | | | + | | 'J' / 'N' |
| Angabe, ob Sammelrechnungen detailliert (nach Lieferscheinen getrennt) erstellt werden sollen | | Angabe, ob Sammelrechnungen detailliert (nach Lieferscheinen getrennt) erstellt werden sollen | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 1.089: | Zeile 1.108: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_DEBSKONTO</tt> | | <tt>DK_DEBSKONTO</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Skonto des Kunden in % | | Skonto des Kunden in % | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 1.137: | Zeile 1.156: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_DEBUMSATZ</tt> | | <tt>DK_DEBUMSATZ</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Gesamtumsatz des Kunden | | Gesamtumsatz des Kunden | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 1.177: | Zeile 1.196: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_DEBWERTDERBESTELLUNG</tt> | | <tt>DK_DEBWERTDERBESTELLUNG</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Gesamtwert der aktuellen Bestellungen des Kunden | | Gesamtwert der aktuellen Bestellungen des Kunden | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 1.257: | Zeile 1.276: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_KREDGEPLUMSATZAKTUELL</tt> | | <tt>DK_KREDGEPLUMSATZAKTUELL</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das aktuelle Jahr | | geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das aktuelle Jahr | ||
| 2,3 | | 2,3 | ||
Zeile 1.265: | Zeile 1.284: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_KREDGEPLUMSATZFOLGEJAHR</tt> | | <tt>DK_KREDGEPLUMSATZFOLGEJAHR</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das Folgejahr | | geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das Folgejahr | ||
| 2,3 | | 2,3 | ||
Zeile 1.273: | Zeile 1.292: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_KREDGEPLUMSATZVORJAHR</tt> | | <tt>DK_KREDGEPLUMSATZVORJAHR</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das Vorjahr | | geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das Vorjahr | ||
| 2,3 | | 2,3 | ||
Zeile 1.281: | Zeile 1.300: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_KREDGESPERRT</tt> | | <tt>DK_KREDGESPERRT</tt> | ||
− | | | + | | 'J' / 'N' |
| Angabe, ob der Lieferant für die Faktura gesperrt ist | | Angabe, ob der Lieferant für die Faktura gesperrt ist | ||
| 2,3 | | 2,3 | ||
Zeile 1.290: | Zeile 1.309: | ||
| <tt>DK_KREDGLN</tt> | | <tt>DK_KREDGLN</tt> | ||
| Text max. 30 Zeichen | | Text max. 30 Zeichen | ||
− | | eindeutige LieferatenNr GLN | + | | eindeutige LieferatenNr GLN |
| 2,3 | | 2,3 | ||
| | | | ||
Zeile 1.302: | Zeile 1.321: | ||
| | | | ||
| DE11 2222 3333 4444 5555 77 | | DE11 2222 3333 4444 5555 77 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.353: | Zeile 1.332: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_KREDKALKARTNETTO</tt> | | <tt>DK_KREDKALKARTNETTO</tt> | ||
− | | | + | | 'J' / 'N' |
| Angabe, ob der Lieferant in Netto fakturiert wird | | Angabe, ob der Lieferant in Netto fakturiert wird | ||
| 2,3 | | 2,3 | ||
Zeile 1.417: | Zeile 1.396: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_KREDRABATT</tt> | | <tt>DK_KREDRABATT</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Standard-Rabatt beim Lieferanten | | Standard-Rabatt beim Lieferanten | ||
| 2,3 | | 2,3 | ||
Zeile 1.425: | Zeile 1.404: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_KREDSALDO</tt> | | <tt>DK_KREDSALDO</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Gesamtsaldo der Offenen Posten für den Lieferanten<br>wird vom System gepflegt | | Gesamtsaldo der Offenen Posten für den Lieferanten<br>wird vom System gepflegt | ||
| 2,3 | | 2,3 | ||
Zeile 1.432: | Zeile 1.411: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | <tt>DK_KREDSHOPINFO</tt> | + | <!--| <tt>DK_KREDSHOPINFO</tt> |
| Text beliebiger Länge '''im HTML-Format''' | | Text beliebiger Länge '''im HTML-Format''' | ||
| HTML-Text fuer die Lieferantendarstellung im Onlineshop | | HTML-Text fuer die Lieferantendarstellung im Onlineshop | ||
Zeile 1.439: | Zeile 1.418: | ||
| <nowiki><div>ABC - Seit über 30 Jahren bei jeder Fahrradtour dabei.</div></nowiki> | | <nowiki><div>ABC - Seit über 30 Jahren bei jeder Fahrradtour dabei.</div></nowiki> | ||
| | | | ||
− | |- | + | |- --> |
| <tt>DK_KREDSKONTO</tt> | | <tt>DK_KREDSKONTO</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Skonto beim Lieferanten in % | | Skonto beim Lieferanten in % | ||
| 2,3 | | 2,3 | ||
Zeile 1.473: | Zeile 1.452: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_KREDUMSATZ</tt> | | <tt>DK_KREDUMSATZ</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Gesamtumsatz beim Lieferanten | | Gesamtumsatz beim Lieferanten | ||
| 2,3 | | 2,3 | ||
Zeile 1.489: | Zeile 1.468: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_KREDWERTDERBESTELLUNG</tt> | | <tt>DK_KREDWERTDERBESTELLUNG</tt> | ||
− | | | + | | gebrochene Zahl |
| Wert der offenen Bestellungen beim Lieferanten | | Wert der offenen Bestellungen beim Lieferanten | ||
| 2,3 | | 2,3 | ||
Zeile 1.530: | Zeile 1.509: | ||
| <tt>DK_LANDFAKTURA</tt> | | <tt>DK_LANDFAKTURA</tt> | ||
| Text max. 30 Zeichen | | Text max. 30 Zeichen | ||
− | | | + | | Nummer der Währung, die für die Faktura der Adresse verwendet werden soll.<br> Gibt es keine Währung mit der angegebenen Nummer, dann wird die Währung# 1 zugeordnet. |
| 1,2,3 | | 1,2,3 | ||
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 2 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_STEUERBERECHNEN</tt> | | <tt>DK_STEUERBERECHNEN</tt> | ||
− | | | + | | 'J' / 'N' |
| Angabe, ob bei der Faktura Mehrwertsteuer berechnet werden soll | | Angabe, ob bei der Faktura Mehrwertsteuer berechnet werden soll | ||
| 1,2,3 | | 1,2,3 | ||
Zeile 1.553: | Zeile 1.532: | ||
|- | |- | ||
| <tt>DK_USTIDNR_GEPRUEFT</tt> | | <tt>DK_USTIDNR_GEPRUEFT</tt> | ||
− | | | + | | 'J' / 'N' |
| Bestätigung, dass die UStId-Nr. korrekt ist | | Bestätigung, dass die UStId-Nr. korrekt ist | ||
| 1,3 | | 1,3 | ||
Zeile 1.560: | Zeile 1.539: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {{sb-datenimport}}{{btt}} | ||
+ | |||
+ | <html><style> | ||
+ | .pflicht {background-color:#0288d114 !important;} | ||
+ | .ctr {text-align:center;} | ||
+ | </style></html> |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2024, 15:43 Uhr
Der Adressdatenimport ermöglicht die Neuanlage und Aktualisierung beliebiger Adressen.
Inhaltsverzeichnis
Pflichtfelder/Standardwerte
- Die Nummern in der Spalte für ADRTYP geben an, für welche Adresstypen in diesem Zielfeld eine Zuordnung möglich ist.
- Ist in der Spalte für ADRTYP nichts eingetragen, so kann dieses Zielfeld für alle Adresstypen verwendet werden.
- Die in der Spalte Standardwert angegebenen Werte werden nur dann zugeordnet, wenn für das Zielfeld keine Feldzuordnung über das Importformat vorgenommen wurde.
- Die Werte in der Spalte Pflicht geben an, für welche Adresstypen dieses Feld ein Pflichtfeld ist.
- Ist hier ein Hinweis ohne Nummern angegeben (z.B. bei Neuanlage), so ist dieses Feld für alle Adresstypen ein Pflichtfeld.
Zielfelder
Zielfeld | Wertebereich | Bedeutung | für ADRTYP | Standardwert | Beispiel | Pflicht |
---|---|---|---|---|---|---|
ADR_ADRNR | positive Ganzzahl | Schlüsselfeld (Kunden- bzw. Lieferantennummer) | Automatische Generierung einer neuen Adressnummer, wenn kein Wert zugeordnet ist. | 15881 | ✔ (bei Update) | |
ADR_ADRNRANSPRECHDEFAULT | positive Ganzzahl | ADRNR des zuletzt verwendeten Ansprechpartners einer geschäftlichen Kundenanschrift, wird durch den Shop gepflegt | -- | 0 | ||
ADR_ADRNRKONZERN | positive Ganzzahl eine existierende ADRNR einer Adresse vom Typ 1, 2 oder 3 |
Verweis auf eine Adresse, dem diese Adresse zugeordnet ist (siehe Erklärung oben) | 15000 | 16842 | ||
ADR_ADRTYP | Ganzzahl aus {1,2,3,4,5,6} | Typ der Adresse 1 = Kunde 2 = Lieferant 3 = Kunde und Lieferant 4 = Person/Ansprechpartner 5 = Lieferanschrift 6 = Rechnungsanschrift |
1 | 5,6 | ✔ (bei Neuanlage) | |
ADR_ADR_GEPRUEFT | Ganzzahl aus {0,1,2} | Status der Adressprüfung 0 = nicht geprüft1 = automatisch geprüft2 = manuell geprüft |
1,2,3,5,6 | 0 | 0 | |
ADR_ANGELEGTDATUM | Datum | Datum, an dem die Adresse angelegt wurde | aktuelles Datum | 01.01.2012 | ||
ADR_ANGELEGTMITARBEITERNR | positive Ganzzahl eine vorhandene Mitarbeiternummer |
Mitarbeiternummer des Mitarbeiters, der diese Adresse erfasst hat | 0 | 17 | ||
ADR_ANREDE | Text max 80 Zeichen | persönliche Anrede | Herr | |||
ADR_BEMERKUNG | Text max 255 Zeichen | Bemerkung zur Adresse Adresstypen 1 und 3: Hinweis des Kunden für den Händler (im Shop auch für den Kunden sichtbar) Adresstypen 4,5,6: Infos zum Ansprechpartner, zur Liefer- bzw. Rechnungsanschrift |
1,3,4,5,6 | Bitte immer erst nach 18:00 liefern | ||
ADR_BEREICH | Text max. 30 Zeichen | Bereich innerhalb der Firma bzw. des Konzerns | 1,2,3,4 | Einkauf | ||
ADR_BRANCHE | Text max. 50 Zeichen | Branche, zu der diese Adresse gehört | 1,2,3 | Heizung/Sanitär | ||
ADR_BRANCHENNR | positive Ganzzahl Nummer einer bereits vorhandenen Branche |
Branchenummer der Branche, zu der diese Adresse gehört | 1,2,3 | 264307 | ||
ADR_BRIEFANREDE | Text max. 80 Zeichen | Briefanrede für die Adresse | 1,2,3,4 | Sehr geehrter Herr | ||
ADR_BUNDESLAND | Text max. 50 Zeichen | Bundesland der Adresse | 1,2,3,5,6 | Sachsen | ||
ADR_CHKBOX1 | Ganzzahl aus {0,1} | Wert für Checkbox 1 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 1 | ||
ADR_CHKBOX10 | Ganzzahl aus {0,1} | Wert für Checkbox 10 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 1 | ||
ADR_CHKBOX2 | Ganzzahl aus {0,1} | Wert für Checkbox 2 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 1 | ||
ADR_CHKBOX3 | Ganzzahl aus {0,1} | Wert für Checkbox 3 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 1 | ||
ADR_CHKBOX4 | Ganzzahl aus {0,1} | Wert für Checkbox 4 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 1 | ||
ADR_CHKBOX5 | Ganzzahl aus {0,1} | Wert für Checkbox 5 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 1 | ||
ADR_CHKBOX6 | Ganzzahl aus {0,1} | Wert für Checkbox 6 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 1 | ||
ADR_CHKBOX7 | Ganzzahl aus {0,1} | Wert für Checkbox 7 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 1 | ||
ADR_CHKBOX8 | Ganzzahl aus {0,1} | Wert für Checkbox 8 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 1 | ||
ADR_CHKBOX9 | Ganzzahl aus {0,1} | Wert für Checkbox 9 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 1 | ||
ADR_DEFAULT_ADRAN | Ganzzahl aus {0,1} | Voreinstellung für neue Angebote 0 = Adresse wird nicht als Voreinstellung im Beleg verwendet 1 = Adresse wird als Voreinstellung im Beleg verwendet |
4,5,6 | 0 | 1 | |
ADR_DEFAULT_ADRLI | Ganzzahl aus {0,1} | Voreinstellung für neue Lieferscheine, die nicht aus anderen Belegen erstellt werden 0 = Adresse wird nicht als Voreinstellung im Beleg verwendet 1 = Adresse wird als Voreinstellung im Beleg verwendet |
4,5,6 | 0 | 1 | |
ADR_DEFAULT_ADRRE | Ganzzahl aus {0,1} | Voreinstellung für neue Aufträge/Rechnungen, die nicht aus anderen Belegen erstellt werden 0 = Adresse wird nicht als Voreinstellung im Beleg verwendet 1 = Adresse wird als Voreinstellung im Beleg verwendet |
4,5,6 | 0 | 1 | |
ADR_DSD_AKTIV | Ganzzahl aus {0,1} | Voreinstellung für die Abrechnung der DSD-Gebühren | 1,3 | 0 | 0 | |
ADR_FIELD1 | Text max. 40 Zeichen | Text für Feld1 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Beispieltext | ||
ADR_FIELD10 | Text max. 40 Zeichen | Text für Feld10 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Beispieltext | ||
ADR_FIELD2 | Text max. 40 Zeichen | Text für Feld2 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Beispieltext | ||
ADR_FIELD3 | Text max. 40 Zeichen | Text für Feld3 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Beispieltext | ||
ADR_FIELD4 | Text max. 40 Zeichen | Text für Feld4 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Beispieltext | ||
ADR_FIELD5 | Text max. 40 Zeichen | Text für Feld5 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Beispieltext | ||
ADR_FIELD6 | Text max. 40 Zeichen | Text für Feld6 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Beispieltext | ||
ADR_FIELD7 | Text max. 40 Zeichen | Text für Feld7 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Beispieltext | ||
ADR_FIELD8 | Text max. 40 Zeichen | Text für Feld8 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Beispieltext | ||
ADR_FIELD9 | Text max. 40 Zeichen | Text für Feld9 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Beispieltext | ||
ADR_FILIALE | Text max. 40 ZeichenBezeichnung einer Filiale des Mandanten | Bezeichnung der Filiale, der die Adresse zugeordnet ist | Bezeichnung der Filiale# 1 | Zentrale | ||
ADR_GEAENDERTDATUM | Datum | Datum der letzten Änderung | 01.01.2012 | |||
ADR_GEBURTSTAG | Datum | Geburtstag der Person | 4 | 01.01.1980 | ||
ADR_GESELLSCHAFTSFORM | Text max. 20 Zeicheneiner der vorgegebenen Texte | Gesellschaftsform der Firmanur zur Information; ist nicht Bestandteil der Postadresse! | 1,2,3 | GmbH | ||
ADR_HAUSNR | Text max. 10 Zeichen | Hausnummer der Adresse | 12a | |||
ADR_HTTP | Text max. 100 Zeichen | Internetadresse | 1,2,3 | www.muster.de | ||
ADR_INFOZEIGEN | Ganzzahl aus {0,1} | Festlegung, ob die Bemerkung (DK_BEMERKUNG) in der Faktura beim Öffnen von Belegen angezeigt werden soll | 1,2,3 | 0 | 1 | |
ADR_KENNWORTINTERNET | Text max. 20 Zeichen | Kennwort für das Login im Onlineshop | 1,3 | 7Rapunzel83 | ||
ADR_KONZERN | 'J' / 'N' | Angabe, ob die Adresse ein Konzern ist | 1,2,3 | N | J | |
ADR_KUNDENKARTE | Text max. 20 Zeichen | Nummer der Kundenkarte | 1,3 | R4711 | ||
ADR_LANDHERKUNFT | Text max. 30 Zeichen | Name des Landes der Postanschrift | Name des als Land#1 definierten Landes | Deutschland | ||
ADR_LANDSPRACHE | Text max. 30 Zeichen | Bezeichnung der Sprache, die für die Adresse verwendet werden soll | 1,2,3,4 | Bezeichnung der als Sprache# 1 definierten Sprache | spanisch | |
ADR_LATITUDE | gebrochene Zahl | Breitengrad | 1,2,3 | |||
ADR_LOGININTERNET | Text max. 100 Zeichen | Benutzername für das Login im Onlineshop | 1,3 | ADRNR des Kunden | MauseZahn | |
ADR_LONGITUDE | gebrochene Zahl | Längengrad | 1,2,3 | |||
ADR_MATCHCODE | Text max. 120 Zeichen | Text für die schnelle Adresssuche, möglichst nur Großbuchstaben verwenden | NAME und NAMEZWEI durch Leerzeichen getrennt | MUSTER HANS | ||
ADR_MEMO | Text max. 4096 Zeichen | Text für das Memofeld unter Information 3 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Information zum Kunden | ||
ADR_MEMO2 | Text max. 4096 Zeichen | Text für das Memofeld unter Information 4 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Information zum Kunden | ||
ADR_MEMO3 | Text max. 4096 Zeichen | Text für das Memofeld unter Information 5 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | Information zum Kunden | ||
ADR_NAME | Text max. 50 Zeichen | Name der Firma oder Person (Nachname bzw. 1. Teil des Firmennamens) | Muster GbR | |||
ADR_NAMEDREI | Text max. 50 Zeichen | 3. Teil des Namens der Firma oder Person | Filiale Hamburg | |||
ADR_NAMEVIER | Text max. 50 Zeichen | 4. Teil des Namens der Firma oder Person | Bereich Einkauf | |||
ADR_NAMEZWEI | Text max. 50 Zeichen | Vorname der Person bzw. 2. Teil des Firmennamens | Inh. Klaus und Eva Muster | |||
ADR_NOLOGIN | Ganzzahl aus {0,1} | 0 = Kunde kauft mit Registrierung 1 = Kunde kauft ohne Registrierung |
1,3 | 0 | 0 | |
ADR_NUM1 | gebrochene Zahl | Wert für numerisches Feld1 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 123,45 | ||
ADR_NUM10 | gebrochene Zahl | Wert für numerisches Feld10 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 123,45 | ||
ADR_NUM2 | gebrochene Zahl | Wert für numerisches Feld2 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 123,45 | ||
ADR_NUM3 | gebrochene Zahl | Wert für numerisches Feld3 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 123,45 | ||
ADR_NUM4 | gebrochene Zahl | Wert für numerisches Feld4 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 123,45 | ||
ADR_NUM5 | gebrochene Zahl | Wert für numerisches Feld5 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 123,45 | ||
ADR_NUM6 | gebrochene Zahl | Wert für numerisches Feld6 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 123,45 | ||
ADR_NUM7 | gebrochene Zahl | Wert für numerisches Feld7 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 123,45 | ||
ADR_NUM8 | gebrochene Zahl | Wert für numerisches Feld8 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 123,45 | ||
ADR_NUM9 | gebrochene Zahl | Wert für numerisches Feld9 im benutzerdefinierten Reiter | 1,2,3,4 | 123,45 | ||
ADR_ORT | Text max. 40 Zeichen | Ort der Adresse | Musterstadt | |||
ADR_PERSONANSCHRIFT | 'J' / 'N' | Angabe, ob es sich bei der Adresse um eine Einzelperson oder eine Firma handelt (unabhängig vom ADRTYP) | N | N | ||
ADR_PLZ | Text max. 10 Zeichen | Postleitzahl der Adresse | 12345 | |||
ADR_SCORING_AKTIV | 'J' / 'N' | Angabe, ob die Adresse durch ein Scoringsystem geprüft werden soll (wird z.Z. nicht unterstützt) | 1,3 | Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben | N | |
ADR_SICHERHEITSSTUFE | nichtnegative Ganzzahl | Sicherheitsstufe des Kunden für die Nutzung zulässiger Zahlungsarten | 1,3 | 0 | 120 | |
ADR_SICHERHEIT_PFLEGEN | 'J' / 'N' | Angabe, ob die Sicherheitsstufe des Kunden beim Zahlungseingang automatisch antsprechend der Konfiguration angepasst werden soll | 1,3 | Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben | N | |
ADR_STELLUNG | Text max. 30 Zeichen | Stellung im Unternehmen | 4 | Geschäftsführer | ||
ADR_STRASSE | Text max. 50 Zeichen | Straße der Adresse | Musterstraße | |||
ADR_WIDERSPRUCHAUSWERTUNG | Ganzzahl aus {0,1} | Angabe, ob der Kunde der Auswertung seiner Daten widersprochen hat 0 = kein Widerspruch 1 = Widerspruch |
1,3 | 0 | 0 | |
A_EMAIL_BEMERKUNG | Text max. 255 Zeichen | Bemerkung zur eMail-Adresse nur sinnvoll, wenn eMail-Adresse angegeben wurde |
1,2,3,4 | zentrale Adresse | ||
A_EMAIL_EMAIL | Text max. 200 Zeichen | eMail-Adresse | 1,2,3,4 | klaus@muster.de | ||
A_FAX_BEMERKUNG | Text max. 255 Zeichen | Bemerkung zur Faxnummer nur sinnvoll, wenn Faxnummer angegeben wurde |
1,2,3,4 | steht im Lager | ||
A_FAX_TELEFONNUMMER | Text max. 30 Zeichen | Faxnummer | 1,2,3,4 | 987 654-10 | ||
A_FAX_VORWAHL | Text max. 10 Zeichen | Vorwahl der Faxnummer | 1,2,3,4 | 0123 | ||
A_TEL1_BEMERKUNG | Text max. 255 Zeichen | Bemerkung zur 1. Telefonnummer nur sinnvoll, wenn 1. Telefonnummer angegeben wurde |
1,2,3,4 | Anrufbeantworter | ||
A_TEL1_TELEFONNUMMER | Text max. 30 Zeichen | 1. Telefonnummer | 1,2,3,4 | 987 654-0 | ||
A_TEL1_VORWAHL | Text max. 10 Zeichen | Vorwahl zur 1. Telefonnummer | 1,2,3,4 | 0123 | ||
A_TEL2_BEMERKUNG | Text max. 255 Zeichen | Bemerkung zur 2. Telefonnummer nur sinnvoll, wenn 2. Telefonnummer angegeben wurde |
1,2,3,4 | Anrufbeantworter | ||
A_TEL2_TELEFONNUMMER | Text max. 30 Zeichen | 2. Telefonnummer | 1,2,3,4 | 987 654-17 | ||
A_TEL2_VORWAHL | Text max. 10 Zeichen | Vorwahl zur 2. Telefonnummer | 1,2,3,4 | 0123 | ||
DK_BEMERKUNG | Text beliebiger Länge | Bemerkungen zu den Fakturierungsdaten der Adresse, für den Kunden nicht im Onlineshop sichtbar |
1,2,3 | Nur Vorkasse oder Barzahlung! | ||
DK_BETREUTDURCH | Text max. 4 Zeichen Kurzzeichen eines Mitarbeiters |
Kurzzeichen des Mitarbeiters, der die fakturierbare Adresse betreut, wird in Belegen zu dieser Adresse als Voreinstellung im Feld Vertreter verwendet |
1,2,3 | KM | ||
DK_BETREUT_EXTERN | positive Ganzzahl eine existierende ADRNR der Adressverwaltung |
Verweis auf Adresse, die die fakturierbare Adresse betreut | 1,2,3 | 14098 | ||
DK_BUNDESBETRIEBSNUMMER | Text max. 10 Zeichen | Bundesbetriebsnummer (BBN) zur Verwendung beim Buschdata-Import und -Export | 2,3 | 12345 | ||
DK_DEBANZAHLUNGSKONTO | gebrochene Zahl | Saldo des Anzahlungskontos des Kunden | 1,3 | 0 | 150,10 | |
DK_DEBBANK | Text max. 40 Zeichen | Name der Bank für die Bankverbindung des Kunden | 1,3 | Musterbank | ||
DK_DEBBLZ | Text max. 8 Zeichen | Bankleitzahl für die Bankverbindung des Kunden | 1,3 | 11122233 | ||
DK_DEBEXCHANGEINTERFACE | Text max. 100 Zeichen | Kennung, welche Schnittstellen für diesen Kunden aktiviert sind ;Kennung1;Kennung2...; service = Artikeldaten order2db = Onlinebestellungen VKx = Sonderpreislisten ArticleAll = alle Verkaufsartikel DataAll = Erweiterte Daten (Lieferant..) PosContent = Artikelbeschreibung aus Kundensystem PosVK = Artikelpreis aus Kundensystem |
1,3 | ;service;order2db; | ||
DK_DEBGEPLUMSATZAKTUELL | gebrochene Zahl | geplanter Umsatz des Kunden für das aktuelle Jahr | 1,3 | 0 | 25000 | |
DK_DEBGEPLUMSATZFOLGEJAHR | gebrochene Zahl | geplanter Umsatz des Kunden für das Folgejahr | 1,3 | 0 | 25000 | |
DK_DEBGEPLUMSATZVORJAHR | gebrochene Zahl | geplanter Umsatz des Kunden für das Vorjahr | 1,3 | 0 | 25000 | |
DK_DEBGESPERRT | 'J' / 'N' | Angabe, ob der Kunde für die Fakturierung gesperrt ist | 1,3 | N | N | |
DK_DEBIBAN | Text max. 40 Zeichen | IBAN für die Bankverbindung des Kunden | 1,3 | DE11 2222 3333 4444 5555 66 | ||
DK_DEBITORKONTO | Text max. 10 Zeichen | Fibu-Konto für den Debitor | 1,3 | 10036 | ||
DK_DEBJAHRESBUDGET | gebrochene Zahl | verfügbares Jahresbudget des Kunden, 0 = nicht definiert, keine Prüfung |
1,3 | 0 | 30000 | |
DK_DEBKALKARTNETTO | 'J' / 'N' | Angabe, ob der Kunde in Netto fakturiert wird | 1,3 | J | J | |
DK_DEBKONTOINHABER | Text max. 30 Zeichen | Kontoinhaber für die Bankverbindung des Kunden | 1,3 | Muster GbR | ||
DK_DEBKREDITKARTENINHABER | Text max. 80 Zeichen | Name des Kreditkarteninhabers | 1,3 | Klaus Muster | ||
DK_DEBKREDITKARTENNR | Text max. 20 Zeichen | Nummer der Kreditkarte | 1,3 | 1111222233334444 | ||
DK_DEBKREDITKARTENTYP | Ganzzahl aus {0,1,2,3,4,5,6,7} | Nummer des Kreditkartentyps ist in den Globalen Systemvorgaben definiert 0 = keine Kreditkarte |
1,3 | 0 | 2 | |
DK_DEBKREDITLIMIT | gebrochene Zahl | Kreditlimit, das dem Kunden gewährt wird | 1,3 | 0 | 2000 | |
DK_DEBKREDITVALID | Text max. 10 Zeichen | Gültigkeit der Kreditkarte bis | 1,3 | 12/15 | ||
DK_DEBKTONR | Text max. 10 Zeichen | Kontonummer für die Bankverbindung des Kunden | 1,3 | 0111222333 | ||
DK_DEBLETZTEBESTELLUNG | Datum | Datum der letzten Bestellung des Kunden | 1,3 | 01.01.2012 | ||
DK_DEBLETZTELIEFERUNG | Datum | Datum der letzten Lieferung an den Kunden | 1,3 | 01.01.2012 | ||
DK_DEBMAHNKENNZEICHEN | Ganzzahl aus {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} | maximale Anzahl der Mahnungen | 1,3 | Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben | 3 | |
DK_DEBMANDATREF | Text max. 40 Zeichen | Debitor Mandatsreferenz zur Übermittlung an die einlösende Bank | 1,3 | R987654 | ||
DK_DEBMANDATREFGUELTIGAB | Datum | Datum, ab wann das Mandant verwendet werden kann | 1,3 | 01.01.2014 | ||
DK_DEBMANDATREFSTAMP | Datum | Datum der letzten Verwendung leer = erstmalig belegt = wiederkehrend |
1,3 | 01.01.2014 | ||
DK_DEBMINDESTBESTELLWERT | gebrochene Zahl | Mindestumsatz pro Auftrag | 1,3 | 0 | 50 | |
DK_DEBP18CHECK | 'J' / 'N' | Angabe, ob die Adresse als P18 eingestuft ist | 1,3 | N | J | |
DK_DEBPUNKTEKONTO | gebrochene Zahl | Betrag der erwirtschafteten Bonuspunkte des Kunden | 1,3 | 0 | 127,80 | |
DK_DEBPUNKTEKONTOPFLEGEN | 'J' / 'N' | Angabe, ob der Kunde Bonuspunkte erwerben und einlösen kann | 1,3 | Vorgabe in den Globalen Systemvorgaben | J | |
DK_DEBRABATT | gebrochene Zahl | kundenspezifischer Standardrabatt | 1,3 | 0 | 3 | |
DK_DEBRABATTAKTION | gebrochene Zahl | zusätzlicher Sonderrabatt für einen Zeitraum | 1,3 | 0 | 10 | |
DK_DEBRABATTAKTIONAB | Datum | Datum, ab wann der Sonderrabatt gewährt wird | 1,3 | 01.07.2012 | ||
DK_DEBRABATTAKTIONBIS | Datum | Datum, bis wann der Sonderrabatt gewährt wird | 1,3 | 31.07.2012 | ||
DK_DEBRABATTGRUPPE | positive Ganzzahl eine exstierende Rabattgruppennummer |
Rabattgruppennummer aus der Rabattstaffel-Tabelle | 1,3 | 0 | 2 | |
DK_DEBRECHNUNGEMAIL | Text max. 255 Zeichen | eMail-Adresse für den automatischen Rechnungsversand | 1,3 | klaus@muster.de | ||
DK_DEBRECHNUNGPEREMAIL | Ganzzahl aus {0,1} | Angabe, ob die Rechnungen für den Kunden als eMail (anstelle des Postweges) versendet werden soll 0 = Rechnung wird nicht per eMail versendet 1 = Rechnung wird per eMail versendet |
1,3 | 0 | 1 | |
DK_DEBSALDO | gebrochene Zahl | Gesamtsaldo der Offenen Posten wird durch System gepflegt |
1,3 | 0 | 0 | |
DK_DEBSAMMELREDETAIL | 'J' / 'N' | Angabe, ob Sammelrechnungen detailliert (nach Lieferscheinen getrennt) erstellt werden sollen | 1,3 | N | J | |
DK_DEBSAMMELREKENNZEICHEN | Text max. 1 Zeichen | Kennzeichen für Sammelrechnungen N = keine Sammelrechnungen sonst z.B.: W = wöchentlich M = monatlich beliebige weitere Kennzeichen möglich |
1,3 | N | Q | |
DK_DEBSKONTO | gebrochene Zahl | Skonto des Kunden in % | 1,3 | 0 | 2 | |
DK_DEBSKONTOTAGE | positive Ganzzahl | Zahlungsziel für Skontonutzung durch den Kunden in Tagen | 1,3 | 0 | 7 | |
DK_DEBSPERRBEMERKUNG | Text max. 50 Zeichen | Bemerkung zur Sperrung des Kunden | 1,3 | Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben | bereits 3 Rücklastschriften | |
DK_DEBSTEUERNUMMER | Text max. 30 Zeichen | Steuernummer des Kunden | 1,3 | 111/222/33333 | ||
DK_DEBSWIFT | Text max. 40 Zeichen | BIC (SWIFT) für die Bankverbindung des Kunden | 1,3 | ABCDEFGH | ||
DK_DEBTOUR | Text max. 100 Zeichen | Bezeichnung der Tour, mit der der Kunde beliefert wird | 1,3 | Montag, Bereich Süd | ||
DK_DEBUMSATZ | gebrochene Zahl | Gesamtumsatz des Kunden | 1,3 | 0 | 0 | |
DK_DEBVERSANDART | Text max. 30 Zeichen | Name der Standard-Versandart für den Kunden | 1,3 | Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben | DHL | |
DK_DEBVERSANDARTNRESHOP | positive Ganzzahl Nummer einer im System existierenden Versandart |
Nummer der für Onlineshop-Aufträge zu verwendenden Versandart | 1,3 | 12 | ||
DK_DEBVKPREISADRNR | positive Ganzzahl Adressnummer eines im System vorhandenen Kunden |
AdrNr eines Kunden, dessen Preisliste für diesen Kunden ebenfalls verwendet werden soll | 1,3 | 12037 | ||
DK_DEBVKPREISGRUPPE | Ganzzahl aus {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} | Verkaufspreisgruppe des Kunden | 1,3 | Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben | 2 | |
DK_DEBWERTDERBESTELLUNG | gebrochene Zahl | Gesamtwert der aktuellen Bestellungen des Kunden | 1,3 | 0 | 0 | |
DK_DEBZAHLART | Text max. 30 Zeichen | Bezeichnung der Standard-Zahlart für den Kunden | 1,3 | Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben | Vorkasse | |
DK_DEBZAHLARTNRESHOP | positive Ganzzahl Nummer einer im System existierenden Zahlart |
Nummer der für Onlineshop-Aufträge zu verwendenden Zahlart | 1,3 | 7 | ||
DK_DEBZAHLUNGSZIEL | positive Ganzzahl | Netto-Zahlungsziel in Tagen | 1,3 | 0 | 14 | |
DK_DEBZAHLUNGSZIELNR | positive Ganzzahl Nummer eines im System existierenden Zahlungsziels |
Nummer des Zahlungsziels für den Kunden | 1,3 | 4 | ||
DK_KONSIGNATIONSLAGER | Text max. 50 Zeichen | Bezeichnung des Konsignationslagerortes für den Kunden | 1,3 | Halle 3 | ||
DK_KONSIGNATIONSLAGER_HAUPT | Text max. 50 Zeichen | Bezeichnungs des Hauptlagerortes, zu dem DK_KONSIGNATIONSLAGER gehört | 1,3 | Hauptlager Süd | ||
DK_KREDBANK | Text max. 40 Zeichen | Name der Bank für die Bankverbindung des Lieferanten | 2,3 | Musterbank | ||
DK_KREDBLZ | Text max. 8 Zeichen | Bankleitzahl für die Bankverbindung des Lieferanten | 2,3 | 11122233 | ||
DK_KREDEKPREISADRNR | positive Ganzzahl Adressnummer eines im System vorhandenen Lieferanten |
AdrNr eines Lieferanten, dessen Preisliste für diesen Lieferanten ebenfalls verwendet werden soll | 2,3 | 12039 | ||
DK_KREDGEPLUMSATZAKTUELL | gebrochene Zahl | geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das aktuelle Jahr | 2,3 | 0 | 50000 | |
DK_KREDGEPLUMSATZFOLGEJAHR | gebrochene Zahl | geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das Folgejahr | 2,3 | 0 | 50000 | |
DK_KREDGEPLUMSATZVORJAHR | gebrochene Zahl | geplanter Umsatz bei dem Lieferanten für das Vorjahr | 2,3 | 0 | 50000 | |
DK_KREDGESPERRT | 'J' / 'N' | Angabe, ob der Lieferant für die Faktura gesperrt ist | 2,3 | N | N | |
DK_KREDGLN | Text max. 30 Zeichen | eindeutige LieferatenNr GLN | 2,3 | 12345 | ||
DK_KREDIBAN | Text max. 40 Zeichen | IBAN für die Bankverbindung des Lieferanten | 2,3 | DE11 2222 3333 4444 5555 77 | ||
DK_KREDITORKONTO | Text max. 10 Zeichen | Fibu-Konto für den Kreditor | 2,3 | 70025 | ||
DK_KREDKALKARTNETTO | 'J' / 'N' | Angabe, ob der Lieferant in Netto fakturiert wird | 2,3 | J | J | |
DK_KREDKONSIGNATIONSLAGER | positive Ganzzahl, Nummer eines im System existierenden Lagerortes |
Nummer des Konsignationslagerortes für den Lieferanten | 2,3 | 13 | ||
DK_KREDKONTOINHABER | Text max. 30 Zeichen | Kontoinhaber für die Bankverbindung des Lieferanten | 2,3 | 0111222333 | ||
DK_KREDKTONR | Text max. 10 Zeichen | Kontonummer für die Bankverbindung des Lieferanten | 2,3 | 11122233 | ||
DK_KREDKUNDENNUMMER | Text max. 20 Zeichen | eigene Kundennummer beim Lieferanten | 2,3 | 0815 | ||
DK_KREDLETZTEBESTELLUNG | Datum | Datum der letzten Bestellung beim Lieferanten | 2,3 | 01.01.2012 | ||
DK_KREDLETZTELIEFERUNG | Datum | Datum der letzten Lieferung vom Lieferanten | 2,3 | 01.01.2012 | ||
DK_KREDLIEFERZEIT | positive Ganzzahl | durchschnittliche Lieferzeit des Lieferanten in Tagen | 2,3 | 0 | 10 | |
DK_KREDRABATT | gebrochene Zahl | Standard-Rabatt beim Lieferanten | 2,3 | 0 | 15 | |
DK_KREDSALDO | gebrochene Zahl | Gesamtsaldo der Offenen Posten für den Lieferanten wird vom System gepflegt |
2,3 | 0 | 0 | |
DK_KREDSKONTO | gebrochene Zahl | Skonto beim Lieferanten in % | 2,3 | 0 | 2,5 | |
DK_KREDSKONTOTAGE | positive Ganzzahl | Zahlungsziel für Skontonutzung beim Lieferanten in Tagen | 2,3 | 0 | 10 | |
DK_KREDSPERRBEMERKUNG | Text max. 50 Zeichen | Bemerkung zur Sperrung des Lieferanten | 2,3 | abgelöst durch Firma XYZ | ||
DK_KREDSWIFT | Text max. 40 Zeichen | BIC (SWIFT) für die Bankverbindung des Lieferanten | 2,3 | ABCDEFGH | ||
DK_KREDUMSATZ | gebrochene Zahl | Gesamtumsatz beim Lieferanten | 2,3 | 0 | 0 | |
DK_KREDVERSANDART | Text max. 30 Zeichen | Bezeichnung der Standardversandart für den Lieferanten | 2,3 | Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben | Anlieferung | |
DK_KREDWERTDERBESTELLUNG | gebrochene Zahl | Wert der offenen Bestellungen beim Lieferanten | 2,3 | 0 | 0 | |
DK_KREDZAHLART | Text max. 30 Zeichen | Bezeichnung der Standardzahlart für den Lieferanten | 2,3 | Vorgabe aus den Globalen Systemvorgaben | Lastschrift | |
DK_KREDZAHLUNGSZIEL | positive Ganzzahl | Netto-Zahlungsziel beim Lieferanten in Tagen | 2,3 | 0 | 30 | |
DK_KREDZAHLUNGSZIELNR | positive Ganzzahl Nummer eines im System existierenden Zahlungsziels |
Nummer des Zahlungsziels für den Lieferanten | 1,3 | 10 | ||
DK_KUNDENKATEGORIE | Ganzzahl aus {0,1,3,4} | Zuordnung zu einer Kategorie (A, B oder C) 0 = keine Zuordnung 1 = A 2 = B 3 = C |
1,2,3 | 0 | 1 | |
DK_LANDFAKTURA | Text max. 30 Zeichen | Nummer der Währung, die für die Faktura der Adresse verwendet werden soll. Gibt es keine Währung mit der angegebenen Nummer, dann wird die Währung# 1 zugeordnet. |
1,2,3 | 1 | 2 | |
DK_STEUERBERECHNEN | 'J' / 'N' | Angabe, ob bei der Faktura Mehrwertsteuer berechnet werden soll | 1,2,3 | J | J | |
DK_USTIDNR | Text max. 20 Zeichen | UStId-Nr. der Adresse | 1,2,3 | DE123456789 | ||
DK_USTIDNR_GEPRUEFT | 'J' / 'N' | Bestätigung, dass die UStId-Nr. korrekt ist | 1,3 | N |