Fibu-Übergang: Unterschied zwischen den Versionen

Aus e-vendo Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Mit Hilfe der in diesem Modul integrierten Funktionen sind Sie in der Lage, alle im e-vendo System angefallenen Geschäftsfälle wahlweise komplett oder differenziert zur Weiterverarbeitung durch ein externes FiBu-Programm zu exportieren.
+
{{bread-buchhaltung}}
 +
Mit Hilfe der in diesem Modul integrierten Funktionen können alle in e-vendo angefallenen Geschäftsfälle wahlweise komplett oder differenziert zur Weiterverarbeitung durch ein externes Finanzbuchhaltungs-Programm exportiert werden.
  
 
+
Der Export der Daten erfolgt wahlweise in folgenden Formaten:
__TOC__
+
*Datev
 +
*ASCII
 +
*Diamant-FiBu
 +
*Varial-FiBu
  
  
[[Image:fibu uebergang hauptsicht.jpg|fibu uebergang hauptsicht.jpg|verweis=]]
+
{{info|Sollte die Meldung '''Die Finanzbuchhaltung ist z.Zt. nicht aktiviert''' erscheinen, muss vorher in der {{link|Konfiguration - Finanzbuchhaltung|Konfiguration der Finanzbuchhaltung}} im Reiter "Schnittstelle" die gewünschte Schnittstelle für den Fibu-Übergang gewählt werden.}}
  
  
Das Modul wird über '''Buchhaltung''' - '''Import/Export''' - '''Fibu-Übergang''' gestartet.
+
__TOC__
  
Der Export der Daten erfolgt wahlweise in folgenden Formaten:
 
*Datev
 
*ASCII
 
*Diamant-FiBu
 
*Varial-FiBu
 
  
Falls Sie die Meldung erhalten '''''Die Finanzbuchhaltung ist z.Zt. nicht aktiviert''''', wählen Sie bitte in der [[Konfiguration_ERP_-_Finanzbuchhaltung#Schnittstelle|Konfiguration der Finanzbuchhaltung]] im Reiter '''Schnittstelle''' die benötigte Schnittstelle aus.
+
[[image:fibu-uebergang.png|verweis=]]
  
  
Zeile 24: Zeile 23:
  
 
;Export
 
;Export
:Betätigen Sie die daneben liegende Schaltfläche, um das Verzeichnis für den Export festzulegen.
+
:Durch Klick auf die danebenliegende Schaltfläche öffnet sich ein Datei-Manager, um das Verzeichnis für den Export festzulegen.
 +
 
 
;Protokoll
 
;Protokoll
:Betätigen Sie die daneben liegende Schaltfläche, um das Verzeichnis für die Ablage der Protokolle festzulegen.
+
:Durch Klick auf die danebenliegende Schaltfläche öffnet sich ein Datei-Manager, um das Verzeichnis für die Ablage der Protokolle festzulegen.
;Log-Daten überschreiben
+
 
:Legen Sie mit dieser Option fest, ob vorhandene Protokolle überschrieben werden sollen.
+
{{checkbox|Log-Daten überschreiben}}
 +
:Mit dieser Option wird festgelegt, ob vorhandene Protokolle überschrieben werden sollen.
 +
 
 +
{{info|Diese Einstellungen sind mitarbeiterspezifisch. So ist es möglich, dass der Fibu-Übergang von verschiedenen Arbeitsplätzen aus vorgenommen wird, ohne dass jedesmal ein anderer Pfad eingestellt werden muss.}}
  
  
Zeile 34: Zeile 37:
  
 
;Filial-Auswahl
 
;Filial-Auswahl
:Wählen Sie hier aus der Auswahlliste des Feldes die Filiale aus, von der die Belege exportiert werden sollen.
+
:Sofern der Export nur für eine bestimmte Filiale durchgeführt werden soll, lässt sich diese hier auswählen.
;Daten aller Filialen/Abteilungen
+
 
:Legen Sie hier fest, ob die Daten aller Filialen oder nur der aktuell ausgewählten Filiale exportiert werden sollen.
+
{{checkbox|Daten aller Filialen/Abteilungen}}
;Buchungsdatensätze mit Betrag =0 ignorieren
+
:Mit dieser Checkbox wird festgelegt, ob die Daten aller Filialen oder nur der in der Filial-Auswahl gewählten Filialen gewählt werden sollen.
:Legen Sie mit Hilfe dieser Option fest, ob Belege mit einem Betrag von 0 exportiert werden sollen.
+
 
;auch bereits verbuchte (übergebene)
+
{{checkbox|Buchungsdatensätze mit Betrag=0 ignorieren}}
:Legen Sie mit Hilfe dieser Option fest, ob auch bereits exportierte (verbuchte) Belege in den Export mit einbezogen werden sollen.
+
:Diese Option legt fest, ob Belege mit einem Betrag von 0 exportiert werden sollen.
 +
 
 +
{{checkbox|auch bereits verbuchte (übergebene)}}
 +
:Sollen bereits verbuchte (also schon exportierte) Belege in den Export mit einbezogen werden, muss diese Checkbox aktiviert werden.
  
  
 
=== folgende Buchungsarten exportieren ===
 
=== folgende Buchungsarten exportieren ===
  
;Rechnungseingang
+
{{checkbox|Rechnungseingang}}
:Legen Sie hier fest, ob die Belege der Eingangsrechnungen exportiert werden sollen.
+
:Legen Sie hier fest, ob die Belege der {{link|Rechnungseingang|Eingangsrechnungen}} exportiert werden sollen.
;Rechnungsausgang
+
 
:Legen Sie hier fest, ob die Belege der Ausgangsrechnungen exportiert werden sollen.
+
{{checkbox|Rechnungsausgang}}
;Bank
+
:Legen Sie hier fest, ob die Belege der {{link|Rechnungsausgang|Ausgangsrechnungen}} exportiert werden sollen.
:Legen Sie hier fest, ob die Belege des Bankbuches exportiert werden sollen.
+
 
;Kasse
+
{{checkbox|Bank}}
:Legen Sie hier fest, ob die Belege des Kassenbuches exportiert werden sollen.
+
:Legen Sie hier fest, ob die Belege des {{link|Bankbuch|Bankbuches}} exportiert werden sollen.
;Eigenbedarf
+
 
 +
{{checkbox|Kasse}}
 +
:Legen Sie hier fest, ob die Belege des {{link|Kassenbuch|Kassenbuches}} exportiert werden sollen.
 +
 
 +
{{checkbox|Eigenbedarf}}
 
:Legen Sie hier fest, ob auch gebuchter Eigenbedarf exportiert werden soll.
 
:Legen Sie hier fest, ob auch gebuchter Eigenbedarf exportiert werden soll.
;Produktion Halbfertige Waren
+
 
:Legen Sie hier fest, ob im Zusammenhang mit dem Produktionsmodul die Daten für erzeugte Halbfertige Waren exportiert werden sollen.
+
{{checkbox|Produktion: Halbfertige Waren}}
;Projekt Halbfertige Waren
+
:Legen Sie hier fest, ob im Zusammenhang mit dem {{link|Produktion|Produktionsmodul}} die Daten für erzeugte Halbfertige Waren exportiert werden sollen.
:Legen Sie hier fest, ob im Zusammenhang mit der Projektverwaltung Halbfertige Waren exportiert werden sollen.
+
 
;Lagerentnahme (WA)
+
{{checkbox|Projekt: Halbfertige Waren}}
 +
:Legen Sie hier fest, ob im Zusammenhang mit der {{link|Projektverwaltung|Projektverwaltung}} Halbfertige Waren exportiert werden sollen.
 +
 
 +
{{checkbox|Lagerentnahme (WA)}}
 
:Legen Sie hier fest, ob auch Lagerbewegungen (Warenausgänge) exportiert werden sollen.
 
:Legen Sie hier fest, ob auch Lagerbewegungen (Warenausgänge) exportiert werden sollen.
  
Zeile 73: Zeile 86:
 
Je nach gewählter Export-Art stehen Ihnen zur Konfiguration des Exportes unterschiedliche Konfigurationsparameter zur Verfügung.
 
Je nach gewählter Export-Art stehen Ihnen zur Konfiguration des Exportes unterschiedliche Konfigurationsparameter zur Verfügung.
  
Welche Art des Exportes Sie gewählt haben, erkennen Sie zusätzlich an der Beschriftung der Schaltfläche zum Start des Exportes, die sich in der Buttonleiste am rechten Fensterrrand befindet. Abhängig von der Export-Art hat die Schaltfläche folgende Beschriftung:
 
*Datev -> Datev-Export
 
*ASCII -> ASCII-Export
 
*Diamant-FiBu -> Diamant-FiBU
 
*Varial-FiBu -> Varial-Export
 
  
 +
=== Konfiguration und Export im Datev-Format ===
  
=== Konfiguration und Export im Datev-Format ===
+
[[image:fibu-uebergang datev.png|verweis=]]
  
[[Image:fibu konfig datev.jpg|fibu konfig datev.jpg|verweis=]]
 
  
 +
Die folgenden Parameter müssen für den DATEV-Export ausgefüllt werden.
  
Füllen Sie die im Konfigurationsbereich ''Verwaltungsdaten'' enthaltenen Felder aus:
+
;Wirtschaftsjahrbeginn
 +
:An dieser Stelle wird der Beginn des unternehmensspezifischen Fiskaljahrs eingetragen.
  
;Datenträgernr.
 
:Nummer des Datenträgers. '''Bitte tragen Sie hier eine 1 ein.'''
 
:Wenn sich im Exportverzeichnis eine Verwaltungsdatei ''DV001'' befindet, wird die dort enthaltene Datenträgernummer verwendet.
 
 
;Beratername
 
;Beratername
:Name des Beraters.
+
:Name des Beraters
:(max. 9 Textzeichen)
+
:(max. neun Textzeichen)
:Wenn sich im Exportverzeichnis eine Verwaltungsdatei ''DV001'' befindet, wird der dort enthaltene Beratername verwendet.
+
 
 
;Beraternr.
 
;Beraternr.
:Von DATEV vergebene Mitgliedsnummer.
+
:von DATEV vergebene Mitgliedsnummer
:(Zahl, max. 7stellig)
+
:(Zahl, max. siebenstellig)
:Wenn sich im Exportverzeichnis eine Verwaltungsdatei ''DV001'' befindet, wird die dort enthaltene Beraternummer verwendet.
+
 
 
;Mandantnr.
 
;Mandantnr.
:Vom Berater vergebene Nummer für den Mandanten.
+
:vom Berater vergebene Nummer für den Mandanten
:(Zahl, max. 5stellig)
+
:(Zahl, max. fünfstellig)
:Wenn sich im Exportverzeichnis eine Verwaltungsdatei ''DV001'' befindet, wird die dort enthaltene Mandantennummer verwendet. Diese kann aber geändert werden.
+
 
 
;DFV-KZ
 
;DFV-KZ
:Namenskürzel, muss für jeden Export neu eingegeben werden.
+
:DFV-Kennzeichen; muss für jeden Export neu eingegeben werden
:(max. 2 Textzeichen)
+
:dieses Kennzeichen ist beim Steuerberater erfragbar
 +
:(max. zwei Textzeichen)
 +
 
 
;Passwort
 
;Passwort
:Passwort des Beraters, muss bei jedem Export neu eingegeben werden.
+
:Passwort des Beraters; muss bei jedem Export neu eingegeben werden
:(max. 4 Textzeichen)
+
:(max. vier Textzeichen)
 +
 
 
;Abrechnungsnr.
 
;Abrechnungsnr.
:Kennzeichnet die Datenart und die Art der Verarbeitung, muss für jeden Export neu eingegeben werden.
+
:kennzeichnet die Datenart und die Art der Verarbeitung; muss für jeden Export neu eingegeben werden
:(Zahl, max. 4stellig)
+
:(Zahl, 1 - 69 (Bewegungsdaten))
 +
 
  
Bei dieser Exportart steht Ihnen zusätzlich zur Funktion des Exportes eine Funktion zum Import einer Antwortdatei zur Verfügung. Damit werden die OP-Informationen aus Datev ins e-vendo übernommen. Diese Funktion starten Sie durch das Betätigen der Schaltfläche '''Importieren'''.
+
Bei dieser Exportart steht Ihnen zusätzlich zur Funktion des Exportes eine Funktion zum Import einer Antwortdatei zur Verfügung. Damit werden die OP-Informationen aus DATEV in e-vendo übernommen. Diese Funktion durch Betätigen der Schaltfläche '''Importieren''' gestartet.
  
  
 
=== Konfiguration und Export im ASCII-Format ===
 
=== Konfiguration und Export im ASCII-Format ===
  
[[Image:fibu konfig ascii.jpg|fibu konfig ascii.jpg|verweis=]]
+
[[image:fibu-uebergang ascii.png|verweis=]]
  
  
Legen Sie in diesem Bereich die zu erstellende Struktur der ASCII-Datei fest.
+
Sollen die Daten im ASCII-Format exportiert werden, müssen die folgenden Parameter definiert werden.
  
Hierfür stehen Ihnen folgende Parameter zur Verfügung:
 
 
;File-Name
 
;File-Name
:Legen Sie hier den Dateinamen der zu erstellenden Datei fest.
+
:An deiser Stelle wird der Dateiname der zu erzeugenden Datei festgelegt.
 +
{{info|Es empfiehlt sich, als Dateisuffix <tt>.txt</tt> zu wählen, da die erstellte Datei eine entsprechende Struktur enthält.}}
 +
 
 
;ASCII-File-Format
 
;ASCII-File-Format
 
:Wählen Sie hier zwischen einer der drei möglichen Optionen:
 
:Wählen Sie hier zwischen einer der drei möglichen Optionen:
*variabel mit Trennzeichen
+
:*variabel mit Trennzeichen
*feste Länge
+
:*feste Länge
*csv-Format
+
:*csv-Format
 +
 
 +
;Trennzeichen
 +
:Innerhalb der Optionsbox ''Trennzeichen'' wird die Art der Trennzeichen der Felder festgelegt.
 +
:Zur Auswahl stehen die Möglichkeiten, die einzelnen Felder mittels Tabulatoren oder Semikola zu trennen.
  
Legen Sie weiterhin innerhalb der Optionsbox ''Trennzeichen'' die Art der Trennzeichen der Felder fest. Wählen Sie hierfür zwischen den Optionen Tab und Semikolon.
+
{{checkbox|Felder apostrophieren}}
 +
:Falls der Import der weiterverarbeitenden externen Software den Inhalt der Felder in doppelten Anführungszeichen erwartet, muss diese Option aktiviert werden.
  
;Felder apostrophieren
+
{{checkbox|Ansii -> Oem}}
:Falls der Import der weiterverarbeitenden externen Software den Inhalt der Felder in doppelten Anführungszeichen erwartet, dann muss diese Option aktiviert werden.
 
;Ansii -> Oem
 
 
:Falls der Import der weiterverarbeitenden externen Software als verwendeten Zeichensatz OEM erwartet, so muss diese Option aktiviert werden.
 
:Falls der Import der weiterverarbeitenden externen Software als verwendeten Zeichensatz OEM erwartet, so muss diese Option aktiviert werden.
;1.Zeile Feldnamen
+
 
:Aktivieren Sie diese Option, wenn der Import der weiterverarbeitenden externen Software in der ersten Zeile der Datendatei die Beschreibung der Felder erwartet.
+
{{checkbox|1. Zeile Feldnamen}}
 +
:Diese Option muss aktiviert werden, wenn der Import der weiterverarbeitenden externen Software in der erten Zeile der Datendatei die Beschreibung der Felder erwartet.
  
  
 
=== Konfiguration und Export für Diamant-FiBu ===
 
=== Konfiguration und Export für Diamant-FiBu ===
  
[[Image:fibu konfig diamant.jpg|fibu konfig diamant.jpg|verweis=]]
+
[[image:fibu-uebergang diamant.png|verweis=]]
  
  
Zeile 149: Zeile 165:
  
 
;Firmennummer
 
;Firmennummer
:Tragen Sie in diesem Feld die festgelegte Firmennummer ein.
+
:In dieses Feld wird die festgelegte Firmennummer eingetragen.
 +
 
 
;Dateinamensergänzung
 
;Dateinamensergänzung
:Tragen Sie in diesem Feld eine Textergänzung ein, die im Dateinamen der zu erstellenden Datei enthalten sein soll.
+
:Soll der Dateiname der zu erstellenden Datei eine Textergänzung enthalten, muss diese hier eingetragen werden.
 +
 
 
;Dateiname
 
;Dateiname
:Legen Sie in diesem Feld den Dateinamen der zu erstellenden Datei fest.
+
:In diesem Feld kann der Dateiname der zu erstellenden Datei festgelegt werden.
 +
 
 
;Datenbank
 
;Datenbank
:Wählen Sie aus der Dropdownliste dieses Feldes die Datenbank aus, aus der exportiert werden soll. Standardmäßig ist hier die Datenbank ''Mandant'' auszuwählen.
+
:Aus der Dropdownliste dieses Feldes kann die Datenbank ausgewählt werden, aus der exportiert werden soll. Standardmäßig sollte hier die Datenbank ''Mandant'' gewählt werden.
;Interne Belegnr der FiBu benutzen
+
 
:Legen Sie mit dieser Checkbox fest, ob statt der externen Belegnummer die interne Belegnummer der Belege exportiert werden soll.
+
{{checkbox|Interne Belegnr. der FiBu benutzen}}
 +
:Mit dieser Checkbox lässt sich festlegen, ob statt der externen die interne Belegnummer der Belege exportiert werden soll.
  
  
Zeile 163: Zeile 183:
  
 
;Reiter Belegarten
 
;Reiter Belegarten
 
+
:In diesem Reiter werden die Kennungen festgelegt, welche den dargestellten Belegarten zugewiesen werden sollen.
:;Ausgangsrechnung (RA)
 
::Legen Sie in diesem Feld eine Kennung fest, die für die Belegart Ausgangsrechungen verwendet werden soll.
 
:;Eingangsrechnung (RE)
 
::Legen Sie in diesem Feld eine Kennung fest, die für die Belegart Eingangsrechungen verwendet werden soll.
 
:;Kassenbeleg(KA)
 
::Legen Sie in diesem Feld eine Kennung fest, die für die Belegart Kassenbelege verwendet werden soll.
 
  
 
;Reiter Ländercodes
 
;Reiter Ländercodes
 
+
:In diesem Reiter werden alle zur Verfügung stehenden Länder sowie ein Zahlen-Code angezeigt.
:In diesem Reiter werden Ihnen alle zur Verfügung stehenden Länder sowie ein Zahlen-Code angezeigt.
+
:Zur Abstimmung mit der FiBu-Software können hier den Ländern die in der FiBu verwendeten Ländercodes zugeordnet werden.
:Zur Abstimmung mit der FiBu-Software können Sie hier den Ländern die in der FiBu verwendeten Ländercodes zuordnen.
 
  
 
;Reiter Version
 
;Reiter Version
 
+
:In diesem Reiter kann festgelegt werden, für welche Version der Diamant-FiBu die Daten aufbereitet und exportiert werden sollen.
:Wählen Sie auf diesem Reiter, welche Version der Diamant-FiBu Sie verwenden.
 
  
  
 
=== Konfiguration und Export für Varial-FiBu ===
 
=== Konfiguration und Export für Varial-FiBu ===
  
[[Image:fibu konfig varial.jpg|fibu konfig varial.jpg|verweis=]]
+
[[image:fibu-uebergang varial.png|verweis=]]
  
  
 
;Firmen-Nummer
 
;Firmen-Nummer
:Tragen Sie in diesem Feld die festgelegte Firmennummer ein.
+
:In diesem Feld kann die festgelegte Firmennummer eingetragen werden.
 +
 
 
;Export-Verzeichnis
 
;Export-Verzeichnis
:Legen Sie in diesem Feld das gewünschte separate Exportverzeichnis fest.
+
:Sollen die exportierten Dateien in ein anderes Verzeichnis als das unter ''Datenträger/Ordner'' angegebene geschrieben werden, so kann hier ein separates Verzeichnis angegeben werden.
 +
 
 
;Konfiguration der Steuersätze in Varial
 
;Konfiguration der Steuersätze in Varial
:Da in Varial für die Referenzierung der Steuersätze nicht die prozentualen Zahlenwerte selbst, sondern Referenzschlüssel verwendet werden, legen Sie in diesem Bereich bitte die in der Varial-Software verwendeten Schlüssel für die verschiedenen Steuersätze fest.
+
:Da in Varial für die Referenzierung der Steuersätze nicht die prozentualen Zahlenwerte selbst, sondern Referenzschlüssel verwendet werden, sollten in diesem Bereich die in der Varial-Software verwendeten Schlüssel für die verschiedenen Steuersätze festgelegt werden.
 +
 
 
;Export der Personen-Konten
 
;Export der Personen-Konten
:Legen Sie in diesem Bereich fest, ob ein Export aller Personenkonten oder nur ein Export der Personenkonten erfolgen soll, für die im angegeben Zeitraum Belege existieren.
+
:In diesem Bereich lässt sich festlegn, ob ein Export aller Personenkonten oder nur ein Export der Personenkonten erfolgen soll, für die im angegeben Zeitraum Belege existieren.
 +
 
 
;Kostenträger-/Kostenstellenunterscheidung
 
;Kostenträger-/Kostenstellenunterscheidung
:Legen Sie in diesem Bereich die Kennzahl für Kostenstellen und Kostenträger fest.
+
:In diesem Bereich werden die Kennzahlen für Kostenstellen und -träger festgelegt.
  
  
Zeile 204: Zeile 220:
 
;Buchungen
 
;Buchungen
  
:;Buchungen exportieren
+
<div style="margin-left:20px;">
::Legen Sie an dieser Stelle fest, ob die Belegdaten der festgelegten Bereiche exportiert werden sollen.
+
{{checkbox|Buchungen exportieren}}
:;Exportdatum setzen (markieren)
+
:Mit dieser Checkbox lässt sich festlegen, ob die Belegdaten der festgelegten Bereiche exportiert werden sollen.
::Legen Sie in dieser Optionsbox fest, ob nach erfolgtem Export die exportierten Datensätze als exportiert markiert werden sollen.
+
 
:;inkl. Skonto-Daten
+
{{checkbox|Exportdatum setzen (markieren)}}
::Ist dieser Haken gesetzt, so werden auch Skontoinformationen übergeben.
+
:Diese Option regelt, ob nach erfolgtem Export die exportierten Datensätze als exportiert markiert werden sollen.
:;Name statt Buchungstext exp.
+
 
::Legen Sie in dieser Optionsbox fest, ob statt des im Beleg enthaltenen Buchungstextes der Kunden-Name exportiert werden soll.
+
{{checkbox|inkl. Skonto-Daten}}
:;Name und B.-textanfang exp.
+
:Ist dieser Haken gesetzt, so werden auch Skontoinformationen übergeben.
::Legen Sie in dieser Optionsbox fest, ob statt des Belegtextes der Name und daran anschließend der Anfang des Belegtextes exportiert werden soll.
+
 
:;Von..Bis
+
{{checkbox|Name statt Buchungstext exp.}}
::Legen Sie hier den Zeitraum fest, für den Sie den Export durchführen möchten.
+
:Diese Checkbox definiert, ob statt des im Beleg enthaltenen Buchungstextes der Kundenname exportiert werden soll.
 +
 
 +
{{checkbox|Name und B.-textanfang exp.}}
 +
:Mit dieser Checkbox lässt sich festlegen, ob statt des Belegtextes der Name und daran anschließend der Anfang des Belegtextes exportiert werden soll.
 +
 
 +
;Max. Kontenlänge
 +
:In dieses Feld kann die maximale Länge der Kontonummer eingetragen werden.
 +
 
 +
{{checkbox|Von..Bis}}
 +
:An dieser Stelle kann der Zeitraum festgelegt werden, für den der Export durchgeführt werden soll.
 +
</div>
 +
 
  
 
;Konten
 
;Konten
  
:;Konten exportieren
+
<div style="margin-left:20px;">
::Alternativ zum Export der Buchungen können Sie auch einen Export der Fibu-Konten durchführen.
+
{{checkbox|Konten exportieren}}
::Ist die Checkbox aktiviert, so können Sie jede Kontoart separat an- bzw. abwählen.
+
:Alternativ zum Export der Buchungen kann auch ein Export der Fibu-Konten durchgeführt werden.
 +
:Ist die Checkbox gesetzt, so kann jede Kontoart separat an- bzw. abgewählt werden.
 +
</div>
 +
 
  
 
;Email-Adresse Steuerberater
 
;Email-Adresse Steuerberater
 
+
:Wird in dieses Feld eine eMail-Adresse eingetragen, so wird beim Klick auf den Button {{button|zum Steuerberater}} die Export-Datei mit den ausgewählten Fibu-Daten in den im Bereich ''Datenträger/Ordner'' festgelegten Pfad abgelegt und zusätzlich als Anlage einer eMail an die hier hinterlegte Adresse versendet. Die eMail kann vor dem Senden noch bearbeitet werden.
:Tragen Sie in dieses Feld eine eMail-Adresse ein, dann wird beim Klick auf den Button '''zum Steuerberater''' die Export-Datei mit den ausgewählten Fibu-Daten in dem im Bereich ''Datenträger/Ordner'' festgelegten Pfad abgelegt und zusätzlich als Anlage einer eMail an die hier hinterlegte Adresse versendet. Die eMail kann vor dem Senden noch bearbeitet werden.
 
  
  
 
== Belegstapel ==
 
== Belegstapel ==
  
In diesem Reiter können Sie sich durch Klick auf den '''Button Anzeigen (aktualisieren)''' die für den Export ausgewählten Datensätze in verschiedenen Unterreitern anzeigen lassen.
+
In diesem Reiter können durch Klick auf den Button {{button|Anzeigen (aktualisieren)}} die für den Export ausgewählten Datensätze in verschiedenen Unterreitern angezeigt werden.
  
  
Zeile 240: Zeile 269:
 
== Buttons ==
 
== Buttons ==
  
;Importieren
+
{{button|Importieren}}
 
:Dieser Button steht nur für die Formate Datev und Diamant-Fibu zur Verfügung.
 
:Dieser Button steht nur für die Formate Datev und Diamant-Fibu zur Verfügung.
 
:Durch Klick auf diesen Button können die OP-Informationen aus der Fibu ins e-vendo importiert und den entsprechenden Buchungen zugeordnet werden.
 
:Durch Klick auf diesen Button können die OP-Informationen aus der Fibu ins e-vendo importiert und den entsprechenden Buchungen zugeordnet werden.
;Datev-Export / ASCII-Export / Diamant-FIBU / Varial-Export
+
 
:Klicken Sie auf diesen Button, um die im Konfigurationsbereich festgelegten Daten zu exportieren.
+
{{button|Datev-Export}} {{button|ASCII-Export}} {{button|Diamant-FIBU}} {{button|Varial-Export}}
:Die exportierten Daten werden in dem unter ''Export'' festgelegten Pfad gespeichert.
+
:Je nach gewähltem Export-Format wird ein entsprechender Button für den Export angezeigt.
;Drucken
+
:Ein Klick auf den Button startet den Export und schreibt die Daten in das unter ''Export'' festgelegte Verzeichnis.
:Über diesen Button haben Sie die Möglichkeit, eie Zusammenfassung der exportierten Daten zu drucken.
+
 
;zum Steuerberater
+
{{button|Drucken}}
:Dieser Button steht Ihnen nur für die Formate Datev und ASCII zur Verfügung.
+
:Über diesen Button besteht die Möglichkeit, eine Zusammenfassung der exportierten Daten zu drucken.
:Klicken Sie auf diesen Button, um die exportierten Daten in dem festgelegten Pfad zu speichern und zusätzlich als Anlage an eine eMail an die im Feld ''Email-Adresse Steuerberater'' hinterlegte Mail-Adresse zu versenden. Die eMail kann vor dem Senden noch bearbeitet werden.
+
 
;Beenden
+
{{button|zum Steuerberater}}
:Beenden Sie das Modul durch Klick auf diesen Button.
+
:Dieser Button steht nur für die Formate Datev und ASCII zur Verfügung.
 +
:Beim Betätigen werden die exportierten Daten im festgelegten Pfad gespeichert und zusätzlich als Anlage an eine eMail (an die im Feld ''Email-Adresse Steuerberater'' hinterlegte eMail-Adresse) angefügt. Die eMail kann vor dem Senden noch bearbeitet werden.
 +
 
 +
{{btt}}

Aktuelle Version vom 1. März 2022, 13:55 Uhr

Templ loc-blk.png
erreichbar über:
Buchhaltung

Mit Hilfe der in diesem Modul integrierten Funktionen können alle in e-vendo angefallenen Geschäftsfälle wahlweise komplett oder differenziert zur Weiterverarbeitung durch ein externes Finanzbuchhaltungs-Programm exportiert werden.

Der Export der Daten erfolgt wahlweise in folgenden Formaten:

  • Datev
  • ASCII
  • Diamant-FiBu
  • Varial-FiBu


Templ info-blk.png
Sollte die Meldung Die Finanzbuchhaltung ist z.Zt. nicht aktiviert erscheinen, muss vorher in der Konfiguration der Finanzbuchhaltung im Reiter "Schnittstelle" die gewünschte Schnittstelle für den Fibu-Übergang gewählt werden.



Fibu-uebergang.png


Konfiguration des Exports

Datenträger / Ordner

Export
Durch Klick auf die danebenliegende Schaltfläche öffnet sich ein Datei-Manager, um das Verzeichnis für den Export festzulegen.
Protokoll
Durch Klick auf die danebenliegende Schaltfläche öffnet sich ein Datei-Manager, um das Verzeichnis für die Ablage der Protokolle festzulegen.
Log-Daten überschreiben
Mit dieser Option wird festgelegt, ob vorhandene Protokolle überschrieben werden sollen.
Templ info-blk.png
Diese Einstellungen sind mitarbeiterspezifisch. So ist es möglich, dass der Fibu-Übergang von verschiedenen Arbeitsplätzen aus vorgenommen wird, ohne dass jedesmal ein anderer Pfad eingestellt werden muss.


Filiale für den Export

Filial-Auswahl
Sofern der Export nur für eine bestimmte Filiale durchgeführt werden soll, lässt sich diese hier auswählen.
Daten aller Filialen/Abteilungen
Mit dieser Checkbox wird festgelegt, ob die Daten aller Filialen oder nur der in der Filial-Auswahl gewählten Filialen gewählt werden sollen.
Buchungsdatensätze mit Betrag=0 ignorieren
Diese Option legt fest, ob Belege mit einem Betrag von 0 exportiert werden sollen.
auch bereits verbuchte (übergebene)
Sollen bereits verbuchte (also schon exportierte) Belege in den Export mit einbezogen werden, muss diese Checkbox aktiviert werden.


folgende Buchungsarten exportieren

Rechnungseingang
Legen Sie hier fest, ob die Belege der Eingangsrechnungen exportiert werden sollen.
Rechnungsausgang
Legen Sie hier fest, ob die Belege der Ausgangsrechnungen exportiert werden sollen.
Bank
Legen Sie hier fest, ob die Belege des Bankbuches exportiert werden sollen.
Kasse
Legen Sie hier fest, ob die Belege des Kassenbuches exportiert werden sollen.
Eigenbedarf
Legen Sie hier fest, ob auch gebuchter Eigenbedarf exportiert werden soll.
Produktion: Halbfertige Waren
Legen Sie hier fest, ob im Zusammenhang mit dem Produktionsmodul die Daten für erzeugte Halbfertige Waren exportiert werden sollen.
Projekt: Halbfertige Waren
Legen Sie hier fest, ob im Zusammenhang mit der Projektverwaltung Halbfertige Waren exportiert werden sollen.
Lagerentnahme (WA)
Legen Sie hier fest, ob auch Lagerbewegungen (Warenausgänge) exportiert werden sollen.


Parameter

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Einstellungen müssen Sie sich vor dem Start des Exportes zunächst durch die Auswahl eines der folgenden Reiter für die Art des Exportes entscheiden:

  • Datev
  • ASCII
  • Diamant-FiBu
  • Varial-FiBu

Je nach gewählter Export-Art stehen Ihnen zur Konfiguration des Exportes unterschiedliche Konfigurationsparameter zur Verfügung.


Konfiguration und Export im Datev-Format

Fibu-uebergang datev.png


Die folgenden Parameter müssen für den DATEV-Export ausgefüllt werden.

Wirtschaftsjahrbeginn
An dieser Stelle wird der Beginn des unternehmensspezifischen Fiskaljahrs eingetragen.
Beratername
Name des Beraters
(max. neun Textzeichen)
Beraternr.
von DATEV vergebene Mitgliedsnummer
(Zahl, max. siebenstellig)
Mandantnr.
vom Berater vergebene Nummer für den Mandanten
(Zahl, max. fünfstellig)
DFV-KZ
DFV-Kennzeichen; muss für jeden Export neu eingegeben werden
dieses Kennzeichen ist beim Steuerberater erfragbar
(max. zwei Textzeichen)
Passwort
Passwort des Beraters; muss bei jedem Export neu eingegeben werden
(max. vier Textzeichen)
Abrechnungsnr.
kennzeichnet die Datenart und die Art der Verarbeitung; muss für jeden Export neu eingegeben werden
(Zahl, 1 - 69 (Bewegungsdaten))


Bei dieser Exportart steht Ihnen zusätzlich zur Funktion des Exportes eine Funktion zum Import einer Antwortdatei zur Verfügung. Damit werden die OP-Informationen aus DATEV in e-vendo übernommen. Diese Funktion durch Betätigen der Schaltfläche Importieren gestartet.


Konfiguration und Export im ASCII-Format

Fibu-uebergang ascii.png


Sollen die Daten im ASCII-Format exportiert werden, müssen die folgenden Parameter definiert werden.

File-Name
An deiser Stelle wird der Dateiname der zu erzeugenden Datei festgelegt.
Templ info-blk.png
Es empfiehlt sich, als Dateisuffix .txt zu wählen, da die erstellte Datei eine entsprechende Struktur enthält.
ASCII-File-Format
Wählen Sie hier zwischen einer der drei möglichen Optionen:
  • variabel mit Trennzeichen
  • feste Länge
  • csv-Format
Trennzeichen
Innerhalb der Optionsbox Trennzeichen wird die Art der Trennzeichen der Felder festgelegt.
Zur Auswahl stehen die Möglichkeiten, die einzelnen Felder mittels Tabulatoren oder Semikola zu trennen.
Felder apostrophieren
Falls der Import der weiterverarbeitenden externen Software den Inhalt der Felder in doppelten Anführungszeichen erwartet, muss diese Option aktiviert werden.
Ansii -> Oem
Falls der Import der weiterverarbeitenden externen Software als verwendeten Zeichensatz OEM erwartet, so muss diese Option aktiviert werden.
1. Zeile Feldnamen
Diese Option muss aktiviert werden, wenn der Import der weiterverarbeitenden externen Software in der erten Zeile der Datendatei die Beschreibung der Felder erwartet.


Konfiguration und Export für Diamant-FiBu

Fibu-uebergang diamant.png


Allgemeine Einstellungen

Firmennummer
In dieses Feld wird die festgelegte Firmennummer eingetragen.
Dateinamensergänzung
Soll der Dateiname der zu erstellenden Datei eine Textergänzung enthalten, muss diese hier eingetragen werden.
Dateiname
In diesem Feld kann der Dateiname der zu erstellenden Datei festgelegt werden.
Datenbank
Aus der Dropdownliste dieses Feldes kann die Datenbank ausgewählt werden, aus der exportiert werden soll. Standardmäßig sollte hier die Datenbank Mandant gewählt werden.
Interne Belegnr. der FiBu benutzen
Mit dieser Checkbox lässt sich festlegen, ob statt der externen die interne Belegnummer der Belege exportiert werden soll.


Zuordnungen

Reiter Belegarten
In diesem Reiter werden die Kennungen festgelegt, welche den dargestellten Belegarten zugewiesen werden sollen.
Reiter Ländercodes
In diesem Reiter werden alle zur Verfügung stehenden Länder sowie ein Zahlen-Code angezeigt.
Zur Abstimmung mit der FiBu-Software können hier den Ländern die in der FiBu verwendeten Ländercodes zugeordnet werden.
Reiter Version
In diesem Reiter kann festgelegt werden, für welche Version der Diamant-FiBu die Daten aufbereitet und exportiert werden sollen.


Konfiguration und Export für Varial-FiBu

Fibu-uebergang varial.png


Firmen-Nummer
In diesem Feld kann die festgelegte Firmennummer eingetragen werden.
Export-Verzeichnis
Sollen die exportierten Dateien in ein anderes Verzeichnis als das unter Datenträger/Ordner angegebene geschrieben werden, so kann hier ein separates Verzeichnis angegeben werden.
Konfiguration der Steuersätze in Varial
Da in Varial für die Referenzierung der Steuersätze nicht die prozentualen Zahlenwerte selbst, sondern Referenzschlüssel verwendet werden, sollten in diesem Bereich die in der Varial-Software verwendeten Schlüssel für die verschiedenen Steuersätze festgelegt werden.
Export der Personen-Konten
In diesem Bereich lässt sich festlegn, ob ein Export aller Personenkonten oder nur ein Export der Personenkonten erfolgen soll, für die im angegeben Zeitraum Belege existieren.
Kostenträger-/Kostenstellenunterscheidung
In diesem Bereich werden die Kennzahlen für Kostenstellen und -träger festgelegt.


Weitere Exporteinstellungen

Je nach Exportart stehen in diesem Bereich nicht alle hier aufgeführten Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung.

Buchungen
Buchungen exportieren
Mit dieser Checkbox lässt sich festlegen, ob die Belegdaten der festgelegten Bereiche exportiert werden sollen.
Exportdatum setzen (markieren)
Diese Option regelt, ob nach erfolgtem Export die exportierten Datensätze als exportiert markiert werden sollen.
inkl. Skonto-Daten
Ist dieser Haken gesetzt, so werden auch Skontoinformationen übergeben.
Name statt Buchungstext exp.
Diese Checkbox definiert, ob statt des im Beleg enthaltenen Buchungstextes der Kundenname exportiert werden soll.
Name und B.-textanfang exp.
Mit dieser Checkbox lässt sich festlegen, ob statt des Belegtextes der Name und daran anschließend der Anfang des Belegtextes exportiert werden soll.
Max. Kontenlänge
In dieses Feld kann die maximale Länge der Kontonummer eingetragen werden.
Von..Bis
An dieser Stelle kann der Zeitraum festgelegt werden, für den der Export durchgeführt werden soll.


Konten
Konten exportieren
Alternativ zum Export der Buchungen kann auch ein Export der Fibu-Konten durchgeführt werden.
Ist die Checkbox gesetzt, so kann jede Kontoart separat an- bzw. abgewählt werden.


Email-Adresse Steuerberater
Wird in dieses Feld eine eMail-Adresse eingetragen, so wird beim Klick auf den Button zum Steuerberater die Export-Datei mit den ausgewählten Fibu-Daten in den im Bereich Datenträger/Ordner festgelegten Pfad abgelegt und zusätzlich als Anlage einer eMail an die hier hinterlegte Adresse versendet. Die eMail kann vor dem Senden noch bearbeitet werden.


Belegstapel

In diesem Reiter können durch Klick auf den Button Anzeigen (aktualisieren) die für den Export ausgewählten Datensätze in verschiedenen Unterreitern angezeigt werden.


Exportiert

Nach dem Export der ausgewählten Fibu-Daten werden je nach verwendeter Exportart die exportierten Daten oder ein Protokoll des Exports angezeigt.


Buttons

Importieren

Dieser Button steht nur für die Formate Datev und Diamant-Fibu zur Verfügung.
Durch Klick auf diesen Button können die OP-Informationen aus der Fibu ins e-vendo importiert und den entsprechenden Buchungen zugeordnet werden.

Datev-Export ASCII-Export Diamant-FIBU Varial-Export

Je nach gewähltem Export-Format wird ein entsprechender Button für den Export angezeigt.
Ein Klick auf den Button startet den Export und schreibt die Daten in das unter Export festgelegte Verzeichnis.

Drucken

Über diesen Button besteht die Möglichkeit, eine Zusammenfassung der exportierten Daten zu drucken.

zum Steuerberater

Dieser Button steht nur für die Formate Datev und ASCII zur Verfügung.
Beim Betätigen werden die exportierten Daten im festgelegten Pfad gespeichert und zusätzlich als Anlage an eine eMail (an die im Feld Email-Adresse Steuerberater hinterlegte eMail-Adresse) angefügt. Die eMail kann vor dem Senden noch bearbeitet werden.
zum Anfang der Seite