Fibu-Übergang: Unterschied zwischen den Versionen

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== Einführung Fibu-Übergang  ==
 
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'''Fibu-Übergang'''
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Über den Fibu-Übergang werden die Daten der Buchhaltung in das DATEV-Format exportiert oder an die Finanzbuchhaltung übergeben. Sehen Sie dazu im e-vendo-System unter:  
 
Über den Fibu-Übergang werden die Daten der Buchhaltung in das DATEV-Format exportiert oder an die Finanzbuchhaltung übergeben. Sehen Sie dazu im e-vendo-System unter:  
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== Wo findet man das Modul Fibu-Übergang im e-vendo System  ==
 
== Wo findet man das Modul Fibu-Übergang im e-vendo System  ==
  
Über das Navigationsmenü -> Buchhaltung -> Fibu-Übergang gelangen Sie in den Dialog FIBU-Anbindung (je nachdem welche Buchhaltungssoftware Sie verwenden wird oben in der Dialogleiste angezeigt).
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Über das Navigationsmenü -> Buchhaltung -> Fibu-Übergang gelangen Sie in den Dialog FIBU-Anbindung (je nachdem welche Buchhaltungssoftware Sie verwenden wird oben in der Dialogleiste angezeigt).  
  
== '''Beleg exportieren''' ==
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== '''Beleg exportieren''' ==
  
Wie man Belege aus dem e-vendo System in die Finanzbuchhaltung überträgt
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Wie man Belege aus dem e-vendo System in die Finanzbuchhaltung überträgt  
  
 
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* Öffnen Sie im e-vendo System über das Navigationsmenü – Buchhaltung den Fibu-Übergang
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* Über den Button Fibu-Übergang im rechten Bereich gelangen Sie in den Dialog Eurofibu-Anbindung
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*Über den Button Fibu-Übergang im rechten Bereich gelangen Sie in den Dialog Eurofibu-Anbindung  
* Hier setzen Sie die Hacken bei alle Filialen und bei Name mit als Buchungstext exportieren
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*Hier setzen Sie die Hacken bei alle Filialen und bei Name mit als Buchungstext exportieren  
* Anschließend klicken Sie um die Daten in die Fibu zu übertragen auf den Button Exportieren zur
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*Anschließend klicken Sie um die Daten in die Fibu zu übertragen auf den Button Exportieren zur  
* Es öffnet sich der Dialog Drucken, den können Sie abbrechen
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*Es öffnet sich der Dialog Drucken, den können Sie abbrechen  
* Nachkontrolle im Rechnungsausgangsbuch, über das Datum Export. Hier sehen Sie wann der Beleg in die Fibu übertragen wurde
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*Nachkontrolle im Rechnungsausgangsbuch, über das Datum Export. Hier sehen Sie wann der Beleg in die Fibu übertragen wurde  
* Wechseln Sie nun in die Finanzbuchhaltung (je nach Finanzssoftware)
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*Wechseln Sie nun in die Finanzbuchhaltung (je nach Finanzssoftware)  
* Öffnen Sie jetzt die Stapelbuchung und gehen auf e-vendo Übergabe  
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*Öffnen Sie jetzt die Stapelbuchung und gehen auf e-vendo Übergabe  
* Die e-vendo Übergabe hat nun hinter dem Text ein B in Klammern stehen, d. h. in der Stapelbuchung befindet sich eine Buchung die noch nicht verbucht wurde
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*Die e-vendo Übergabe hat nun hinter dem Text ein B in Klammern stehen, d. h. in der Stapelbuchung befindet sich eine Buchung die noch nicht verbucht wurde  
* Öffnen Sie mit einem Doppelklick die e-vendo Übergabe
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*Öffnen Sie mit einem Doppelklick die e-vendo Übergabe  
* Ein letzter Blick ob alles seine Richtigkeit hat (Beleg prüfen)
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*Ein letzter Blick ob alles seine Richtigkeit hat (Beleg prüfen)  
* Alles korrekt, dann klicken Sie auf den Button alles Buchen
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*Alles korrekt, dann klicken Sie auf den Button alles Buchen  
* Ohne einen weiteren Hinweis wird der Beleg aus dem Stapel auf das Debitorenkonto verbucht  
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*Ohne einen weiteren Hinweis wird der Beleg aus dem Stapel auf das Debitorenkonto verbucht
  
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'''Debitorenkonto in der Finanzsbuchhaltung anschauen'''  
 
'''Debitorenkonto in der Finanzsbuchhaltung anschauen'''  
  
* Über die Symbolleiste D für Debitorenverwaltung suchen Sie sich den Kunden raus und können sich zu dem Kunden im Kontoblatt die Belegbuchung auf dem Debitorenkonto anschauen.
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*Über die Symbolleiste D für Debitorenverwaltung suchen Sie sich den Kunden raus und können sich zu dem Kunden im Kontoblatt die Belegbuchung auf dem Debitorenkonto anschauen.
  
 
Folgende Informationen erhalten Sie aus dem Kontenblatt des einzelnen Kunden (doch nur, wenn etwas gebucht wurde):  
 
Folgende Informationen erhalten Sie aus dem Kontenblatt des einzelnen Kunden (doch nur, wenn etwas gebucht wurde):  
  
Beleg-Nr.   Beleg-Datum Buchungstext   Soll     Haben   Laufsaldo Gegenkonto   MwSt
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11/12315   18.08.2011   Kauf von Ware 245,00   0,00     245,00     3400       19 %
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Beleg-Nr. Beleg-Datum Buchungstext Soll Haben Laufsaldo Gegenkonto MwSt 11/12315 18.08.2011 Kauf von Ware 245,00 0,00 245,00 3400 19&nbsp;%  
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== '''Buttons und Ihre Funktion''' ==
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*Exportieren zur (grauschattiert)  
 
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*Kontenprüfung  
*Exportieren zur (grauschattiert)
 
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*Drucken
 
*Drucken

Version vom 18. August 2011, 17:24 Uhr

Einführung Fibu-Übergang

Fibu-Übergang

Über den Fibu-Übergang werden die Daten der Buchhaltung in das DATEV-Format exportiert oder an die Finanzbuchhaltung übergeben. Sehen Sie dazu im e-vendo-System unter:

Wo findet man das Modul Fibu-Übergang im e-vendo System

Über das Navigationsmenü -> Buchhaltung -> Fibu-Übergang gelangen Sie in den Dialog FIBU-Anbindung (je nachdem welche Buchhaltungssoftware Sie verwenden wird oben in der Dialogleiste angezeigt).

Beleg exportieren

Wie man Belege aus dem e-vendo System in die Finanzbuchhaltung überträgt



  • Öffnen Sie im e-vendo System über das Navigationsmenü – Buchhaltung den Fibu-Übergang
  • Über den Button Fibu-Übergang im rechten Bereich gelangen Sie in den Dialog Eurofibu-Anbindung
  • Hier setzen Sie die Hacken bei alle Filialen und bei Name mit als Buchungstext exportieren
  • Anschließend klicken Sie um die Daten in die Fibu zu übertragen auf den Button Exportieren zur
  • Es öffnet sich der Dialog Drucken, den können Sie abbrechen
  • Nachkontrolle im Rechnungsausgangsbuch, über das Datum Export. Hier sehen Sie wann der Beleg in die Fibu übertragen wurde
  • Wechseln Sie nun in die Finanzbuchhaltung (je nach Finanzssoftware)
  • Öffnen Sie jetzt die Stapelbuchung und gehen auf e-vendo Übergabe
  • Die e-vendo Übergabe hat nun hinter dem Text ein B in Klammern stehen, d. h. in der Stapelbuchung befindet sich eine Buchung die noch nicht verbucht wurde
  • Öffnen Sie mit einem Doppelklick die e-vendo Übergabe
  • Ein letzter Blick ob alles seine Richtigkeit hat (Beleg prüfen)
  • Alles korrekt, dann klicken Sie auf den Button alles Buchen
  • Ohne einen weiteren Hinweis wird der Beleg aus dem Stapel auf das Debitorenkonto verbucht



Debitorenkonto in der Finanzsbuchhaltung anschauen

  • Über die Symbolleiste D für Debitorenverwaltung suchen Sie sich den Kunden raus und können sich zu dem Kunden im Kontoblatt die Belegbuchung auf dem Debitorenkonto anschauen.

Folgende Informationen erhalten Sie aus dem Kontenblatt des einzelnen Kunden (doch nur, wenn etwas gebucht wurde):

Beleg-Nr. Beleg-Datum


Beleg-Nr. Beleg-Datum Buchungstext Soll Haben Laufsaldo Gegenkonto MwSt 11/12315 18.08.2011 Kauf von Ware 245,00 0,00 245,00 3400 19 %

                        Saldovortrag:           
                             Umsätze:  245,00   0,00
                       Saldo Umsätze:  245,00
                               Saldo:  245,00 


Buttons und Ihre Funktion



Im rechten Bereich des Dialoges sind drei Buttons zu sehen.

  • Exportieren zur (grauschattiert)
  • Kontenprüfung
  • Drucken